同學(xué)你好 做分錄嗎
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅50000元。(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅5如O00元。(2)202I年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款51O050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。(會(huì)計(jì)分錄)
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅50000元。(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。(會(huì)計(jì)分錄)
(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050月末轉(zhuǎn)出交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050月末轉(zhuǎn)出交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
非營(yíng)利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請(qǐng)問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請(qǐng)的是工資、身材、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi))通過后,銀行劃轉(zhuǎn)到基本戶后能不能用于其他的項(xiàng)目,比如房租?