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(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元增值稅進項稅額合計為195050元。當(dāng)月實際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當(dāng)月實際交納增值稅稅款310050月末轉(zhuǎn)出交增值稅。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進行會計核算處理。

2022-05-24 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 12:29

2.12月應(yīng)交增值稅是 525200-(195050-29900)-510050=-150000 借應(yīng)交稅費-未交增值稅150000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅150000 3.應(yīng)交增值稅是 525200-(195050-29900)-310050=50000 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000 貸應(yīng)交稅費未交增值稅50000

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2022-05-24
2.12月應(yīng)交增值稅是 525200-(195050-29900)-510050=-150000 借應(yīng)交稅費-未交增值稅150000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅150000 3.應(yīng)交增值稅是 525200-(195050-29900)-310050=50000 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000 貸應(yīng)交稅費未交增值稅50000
2022-05-24
2.12月應(yīng)交增值稅是 525200-(195050-29900)-510050=-150000 借應(yīng)交稅費-未交增值稅150000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅150000 3.應(yīng)交增值稅是 525200-(195050-29900)-310050=50000 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000 貸應(yīng)交稅費未交增值稅50000
2022-05-24
這個題目這樣看都糊涂了
2022-05-23
11月應(yīng)交增值稅是 525200-(195050-29900)+5000=365050 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅365050 貸應(yīng)交稅費未交增值稅365050
2022-05-24
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