委托農(nóng)戶生產(chǎn),公司負(fù)責(zé)收購(gòu)然后銷售,算自產(chǎn)自銷
你好,鄒老師,我想問一下關(guān)于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購(gòu)進(jìn)來的種子經(jīng)過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請(qǐng)問老師: ①不論是外購(gòu)再銷售還是自產(chǎn)自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購(gòu)還是自產(chǎn)自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷售給農(nóng)戶或者自用,銷售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個(gè)問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
我們公司委托某酒廠加工白酒,我們將收回的白酒全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒6噸,每頓不含稅單價(jià)為8000元,這一部分是否要算消費(fèi)稅。 回答是: 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于直接銷售的不需再交消費(fèi)稅,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品并銷售的,需繳納消費(fèi)稅,但可扣除委托加工已納消費(fèi)稅。 問題1.受托方不是已經(jīng)代收代繳了消費(fèi)稅嗎?為什么還要分直接出售和連續(xù)生產(chǎn)來判斷是否征稅
老師您好 請(qǐng)問下我公司屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)收購(gòu) 淺加工銷售,是免征增值稅的 ,目前不涉及深加工,匯算清繳時(shí)免征企業(yè)所得稅嗎?如果免征的話要填什么優(yōu)惠事項(xiàng)呢?
禾苗公司是當(dāng)?shù)匾患逸^大的苗木公司,除了自種自產(chǎn)苗木外,還與當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶建立合作管理,每年定期向農(nóng)戶們采購(gòu)指定苗木,通過幾年的經(jīng)營(yíng),總經(jīng)理王總發(fā)現(xiàn)公司從農(nóng)戶購(gòu)買苗木再銷售的業(yè)務(wù)模式面臨著較大的稅負(fù)。于是與農(nóng)戶簽訂采購(gòu)合同,直接采購(gòu)成品進(jìn)行銷售。假設(shè)該苗木培養(yǎng)成本60元/株,人工費(fèi)20元/株,市場(chǎng)售價(jià)100元/株,從農(nóng)戶手中取得苗木的成本80元/株, A 公司需要20000株。請(qǐng)計(jì)算企業(yè)所得稅和禾苗公司的凈利潤(rùn)。
請(qǐng)問老師,我公司主營(yíng)為牛只飼養(yǎng)及銷售,銷售牛只免增值稅和所得稅,現(xiàn)我公司與多家鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作社合作成立新公司,新公司向我公司買牛后銷售給農(nóng)戶(問題1:該流通環(huán)節(jié)新公司是否需要繳稅,繳稅的話是否可以用我公司開具的免稅發(fā)票手動(dòng)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?),新公司向農(nóng)戶收購(gòu)牛只后賣回我公司(問題2:該環(huán)節(jié)是否可以開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票用于計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅(因政治任務(wù)為了給農(nóng)戶發(fā)放補(bǔ)貼,牛只并未實(shí)際交割),抵扣新公司銷售給我公司銷項(xiàng)稅?)
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
24年就賣了2400元豬肉款,自產(chǎn)自銷免所得稅匯匯.,怎么填,因?yàn)樘潛p,這個(gè)收入怎么填
是虧損的,直接按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫
那么所得減免優(yōu)惠明細(xì)表不用填了?
所得減免優(yōu)惠明細(xì)表不用填了