你好你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證?
上月憑證是: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額_內(nèi)銷_認(rèn)證 抵 扣 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是由于發(fā)票有問題,又讓開了紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票也開了,那紅字發(fā)票怎么做賬
老師,請問上月收到銷售方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已認(rèn)證未抵扣,由于后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤,購買方本月申請紅字發(fā)票開具,現(xiàn)收到銷售方開具的紅字發(fā)票購買方應(yīng)怎么入賬
老師,請教個(gè)問題:我公司購買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開了紅字發(fā)票信息表,對方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
上月進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣,本月收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,購貨方怎么做賬
進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,跨月收到紅字發(fā)票,入賬的時(shí)候分錄怎么寫
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
借:材料 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付
要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
還是直接紅字沖
借:材料紅字? ?進(jìn)項(xiàng)紅字? ?貸:應(yīng)付紅字
這個(gè)是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。