同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
老師,固定資產(chǎn)的處置賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)處置和交稅的分錄怎么做?
老師你好,處置固定資產(chǎn)分錄怎么做?
老師,你好! 處置固定資產(chǎn)怎么分錄怎么做
老師,處置固定資產(chǎn)怎么做分錄?
文文老師在嗎?有問題請教
您好老師,有限公司其中個人獨資企業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人,轉(zhuǎn)讓價格可以是1元或是0元嗎?個人獨資企業(yè)沒有實繳資本。
您好 請問申報資產(chǎn)負債表季報的時候 期初數(shù)據(jù)是 按匯算清繳的數(shù)據(jù)申報 還是按上年度12月的數(shù)據(jù)申報?
社保全額由公司承擔(dān)。分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工酬薪-工資 貸銀行存款。然后這里由個人承擔(dān)的部分,轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工酬薪-工資,這里的應(yīng)付職工酬薪-工資需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是這個不對,正確的分錄怎樣做
老師,報稅的時候報水利建設(shè)專項收入應(yīng)稅項應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)了
老師,我怎么查一下,我之前交的社保和醫(yī)保的具體費用
您好老師,公司4月建賬,7月有第一筆收入,股東在什么時間節(jié)點分紅(兩個股東都是企業(yè)股東)?能在收入進賬就分紅嗎?
老師,工人在異地的,發(fā)工資法人提現(xiàn)過去發(fā)可以的嗎
個體戶要申報季度經(jīng)營所得嗎
印花稅的計稅依據(jù)如果是制造型企業(yè)是銷售額嗎?