銀行回單就可以的,合同自己留存,如果是一般納稅人,一般計稅的13%未開具發(fā)票一欄。
車子是我們公司固定資產(chǎn),交通局來要我們強(qiáng)制報廢,請問一下這個強(qiáng)制報廢是不是應(yīng)該給我們出一個證明。主要我們當(dāng)廢品處理買對方不要發(fā)票。主要我們固定資產(chǎn)還有余值。怎么做清理的賬務(wù)?
老師,請問固定資產(chǎn)清理收到的款申報增值稅在未開票收入,憑證是不是要做其他業(yè)務(wù)收入,且需要繳納企業(yè)所得稅,是嗎?
我公司財務(wù)軟件里面固定資產(chǎn)模塊有資產(chǎn),但是上月有賣過一個資產(chǎn),我想問怎么處理?只做固定資產(chǎn)清理憑證嘛?還在固定資產(chǎn)模塊里做處理不呢?
我公司固定資產(chǎn)清理只有銀行打款憑證,對方不要發(fā)票,其他還要什么憑證嘛?固定資產(chǎn)清理如何申報?
注冊會計師對ABC公司進(jìn)行年審,有一記錄為固定資產(chǎn)貸方發(fā)生額,摘要為報廢固定資產(chǎn),調(diào)取 的相關(guān)憑證內(nèi)容為: 借:營業(yè)外支出250000 累計折舊50000 貸:固定資產(chǎn)300000 經(jīng)檢查相關(guān)憑證又發(fā)現(xiàn),該固定資產(chǎn)凈值占原值的比例為83%,通過詢問得知是固定資產(chǎn)閑置后出售, 獲得價款260000元,清理費(fèi)5000元,均未入賬。
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
小規(guī)模,增值稅減免的,有營業(yè)外支出
你好,30萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫。
賬務(wù)里面沒有收入,申報表還要填寫未開票收入嘛?
對的,是的,是這么做的。
那不是跟稅局的總收入對不上?
是的,對不上的。增值稅必須是申報的。