文化建設(shè)稅發(fā)的應(yīng)繳費額=計費銷售額×3%
老師,文化事業(yè)建設(shè)費的計稅依據(jù)是什么?比如季度總收入15萬,其中開廣告費收入30000,那文化事業(yè)建設(shè)費是怎么算?
老師,文化事業(yè)建設(shè)稅的計稅依據(jù)是什么
老師請問一下文化事業(yè)建設(shè)費是怎么申報的。計稅依據(jù)是什么呢?
老師。文化事業(yè)建設(shè)稅怎么計算。依據(jù)什么。還有計入那個科目呢。
老師,文化事業(yè)建設(shè)費的計稅依據(jù)是什么
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風(fēng)險等,目前這些都不是我獨擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點,學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程。“年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財務(wù)制度,審內(nèi)部審計。報表制作分析,財務(wù)報表。報表附注。編制收入、成本、費用等財務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報年度審計工作。熟悉國家財政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財務(wù)風(fēng)險點,提供風(fēng)險建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會計做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個體工商戶的財務(wù)處理和報稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬元,之前有異地預(yù)交20萬元,現(xiàn)在只抵扣5萬元,本次需要交5.6萬元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
老師,請問三月底計提結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅費用,費用是不用繳納嗎
銷售額含稅不含稅,還有計入那個科目,那么為啥每次回復(fù)只回復(fù)第一個問題呢
同學(xué)你好 計入稅金及附加 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
銷售額函數(shù)不含稅呢乘以稅率
這個是含稅收入乘以稅率的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,免增值稅,我們季度比如開了20萬普票,11萬專票,我們繳納增值稅是只繳納11萬專票,還是這31萬全額繳納呢
同學(xué)你好 這個是31萬都交
老師銷售額超過500萬,強制成為一般納稅人,包括普票和專票一起的是嗎,還有一般看國家新的稅收政策,在哪里看呢
同學(xué)你好 你是說連續(xù)12個月超出五百萬強制升級一般納稅人的政策嗎
不是,我是說強制成為一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn),還有另一個問題,是稅局最新政策在哪里看一般
這個是任意連續(xù)12個月銷售額超500萬 2.稅局總站
老師。我們房東去稅局代開發(fā)票 普票。是商業(yè)租房。各種稅怎么算呢
同學(xué)你好 這個看當(dāng)?shù)囟惥峙?
你大概說需要繳納那幾種稅,稅率是多少
同學(xué)你好 增值稅附加稅所得稅印花稅房產(chǎn)稅
不需要繳納個稅嗎
這個要交個稅的 上面寫了所得稅
個稅和所得稅一樣嗎,我說了,房東是個人啊,他去稅局代開
就是個人所得稅呀