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增值稅月末怎么結轉?沒結轉怎么辦?

2023-06-26 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-26 14:21

你好 1、結時轉 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9141 追問 2023-06-26 14:40

我只做了進項稅額和銷項稅額,怎么結轉呢

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:41

你這兩個要結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)里面的

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快賬用戶9141 追問 2023-06-26 14:43

那我前幾個月沒結轉,這個月一起結轉行嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:46

你如果金額不多,不結轉也沒什么影響的

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快賬用戶9141 追問 2023-06-26 14:51

老師,我做完賬生成的報表里利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負債表里的未分配利潤不相等,是怎么回事呢

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:56

這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

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你好 1、結時轉 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-26
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2023-01-08
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅
2024-02-18
您好,沒有認證抵扣,我們拿到進項發(fā)票入賬在哪個科目了呀,能說一下么,我們一起分析下
2023-10-19
你好,本月有進項,沒有銷項,月末結轉是 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-07-04
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