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增值稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?

2023-06-26 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-26 14:21

你好 1、結(jié)時(shí)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9141 追問(wèn) 2023-06-26 14:40

我只做了進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:41

你這兩個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面的

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快賬用戶9141 追問(wèn) 2023-06-26 14:43

那我前幾個(gè)月沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)行嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:46

你如果金額不多,不結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)什么影響的

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快賬用戶9141 追問(wèn) 2023-06-26 14:51

老師,我做完賬生成的報(bào)表里利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)不相等,是怎么回事呢

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:56

這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的

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你好 1、結(jié)時(shí)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023-01-08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2024-02-18
您好,沒(méi)有認(rèn)證抵扣,我們拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬在哪個(gè)科目了呀,能說(shuō)一下么,我們一起分析下
2023-10-19
您好! 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-07
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