可以的,可以這么做的。

老師好,我是小規(guī)模納稅人,蘇工辦(2019)73號(hào),對(duì)季銷售額未超過30萬,按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,至2021.12.31暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 我們這個(gè)季度開票收入超過30萬了,那工會(huì)經(jīng)費(fèi)是一定要交呢?還是可以免的呢?(因?yàn)橐郧凹径仁杖攵紱]超過30萬,都是免的),謝謝!
老師 您好 我們單位是小規(guī)模 給對(duì)方開普票3%的稅點(diǎn) 客戶要求 那我們報(bào)稅的話 可以轉(zhuǎn)換成1%交增值稅嗎 季度累計(jì)收入超30萬了 謝謝
老師 您好 小規(guī)模開了普票 但是沒有超30萬 報(bào)稅的時(shí)候 免稅 那入賬的增值稅2000(已開普票) 需要做賬嗎 做的話是 借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(小規(guī)模) 貸方 營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎 謝謝
老師 您好 我們單位是小規(guī)模企業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)軟件開發(fā)服務(wù) 給客戶開這樣的發(fā)票 等下個(gè)月報(bào)第3季度的增值稅 可以申報(bào)軟件的即征即退嗎 后續(xù)可以申請(qǐng)軟件的即征即退嗎 謝謝
老師 您好 我們單位是小規(guī)模 主營(yíng)業(yè)務(wù)是通信業(yè) 買了一處房產(chǎn) 租給個(gè)人 開的5%的紙質(zhì)普票2萬(經(jīng)營(yíng)租賃-房屋租賃) 第3季度普票收入沒有超30萬 那這個(gè)5%的房租普票 5%的稅額 需要都繳納嗎 現(xiàn)在電子稅務(wù)局報(bào)不過去 謝謝
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶

