你好,不需要交的,在第10欄里面填寫。
老師好,公司是一般納稅人,經(jīng)營五金產(chǎn)品,內(nèi)貿(mào)外貿(mào)都有,且有房產(chǎn),租賃給別的公司,簽了租賃合同,租金5萬,押金5千,給對方開了增值稅普通電子發(fā)票“不動產(chǎn)租賃”金額47619.05,稅金2380.95,總額50000,請問賬務如何處理?其他業(yè)務收入?增值稅電子普通發(fā)票稅金能否抵扣?
做跨進電商進口,主營業(yè)務是服務費(進出都不開發(fā)票)第一個月收入2萬以內(nèi),第二個月收入11萬,第三個月收入1萬5,請問小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個月11萬申報納稅了已經(jīng),那其實一個季度不超過30萬收入,超過10萬的這個月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務是不開票的(進口電商平臺不需要開發(fā)票,日本也沒有開進項票給我們)
謝謝老師! 還有一個問題,稅務局給我們單位核定的是印花稅按季申報,(單位房屋出租給個體戶) 1.這個怎么申報,每一個季度印花稅申報都按10萬*5年*0.001稅率計算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計算稅金申報后,2至4季度零申報? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報,1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計算
老師 您好 我們單位是小規(guī)模 主營業(yè)務是通信業(yè) 買了一處房產(chǎn) 租給個人 開的5%的紙質(zhì)普票2萬(經(jīng)營租賃-房屋租賃) 第3季度普票收入沒有超30萬 那這個5%的房租普票 5%的稅額 需要都繳納嗎 現(xiàn)在電子稅務局報不過去 謝謝
老師在嗎我們公司收到房租租賃費是23000開的是5個點的普票發(fā)票,這個是公司的其他業(yè)務收入,公司開出咨詢費50000,小規(guī)模那就是主營業(yè)業(yè)務收入加上其他收入不超過季度30萬還是填寫在免稅銷售額那一欄對嗎,不管是開的是5個點還是1個點,公司收取的房租收入不超過30萬也免稅呀
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標準是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進項稅額轉出,會計分錄該怎么寫
老師,股權轉讓利潤表中是負數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進項,今年可以做進項轉出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個季度交房產(chǎn)稅嗎?