對的,是的,需要這么做的。
老師,小規(guī)模公司,開了專票和普票,貸方都是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,專票繳稅分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款,普票部分是,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,政府補助,是嗎
老師您好,我們開的普票免稅,我還需要做這一筆分錄嗎?借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入—政府補助 我7月份開的都沒做,有關(guān)系嗎?
老師 您好 我們單位是小規(guī)模 給對方開普票3%的稅點 客戶要求 那我們報稅的話 可以轉(zhuǎn)換成1%交增值稅嗎 季度累計收入超30萬了 謝謝
老師 您好 小規(guī)模開了普票 但是沒有超30萬 報稅的時候 免稅 那入賬的增值稅2000(已開普票) 需要做賬嗎 做的話是 借方應(yīng)交稅費-增值稅(小規(guī)模) 貸方 營業(yè)外收入-政府補助嗎 謝謝
老師晚上好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬時 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 貸,營業(yè)外收入 這樣對嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費用,刪除了一個9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫時,暫估數(shù)量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份