你好,不對的。 款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發(fā)票未到,分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 一個月后發(fā)票到了,分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款
生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據(jù)付款回單和采購合同做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據(jù)入庫單做借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負數(shù)原材料 貸:負數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
36:實際成本法下,貨先到單后到的賬務(wù)處理A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款B下月初紅字沖銷借:應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達時借:原材料應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時,暫不入賬
36:實際成本法下,貨先到單后到的賬務(wù)處理A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款B下月初紅字沖銷借:應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達時借:原材料應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時,暫不入賬
老師問一下,釆用計劃成本入帳貨到單未到先暫估借:原材料300,貸應(yīng)付賬款300,此時生產(chǎn)領(lǐng)用了借生產(chǎn)成本300,貸原材料300。到下個月單到了我沖上個月的暫估借原材料一300,貸,應(yīng)付賬款一300,借應(yīng)付賬款暫估300 應(yīng)交稅費36 貸應(yīng)付賬款(實際)300這樣做對不對,謝謝
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發(fā)票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發(fā)票到了,謝謝 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
我不想預(yù)付賬款,用應(yīng)付賬款行嗎?
你好,單位是沒有設(shè)置? 預(yù)付賬款? 科目??
單位設(shè)了,
不紅沖行嗎?
你好,既然設(shè)置了,就應(yīng)當(dāng)按我回復(fù)的分錄處理才是的?
嗯,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。