對的,是的,是這么做的
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
老師我工資, 借 管理費用_職工薪酬 貸,應付職工薪酬 發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款社保/公積金/公會會費,這樣對嗎
老師 銀行對公發(fā)放工資退回款項重新發(fā)放 做 借銀行貸應付職工薪酬,然后再借應付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧?
易老師別接 老師 銀行對公發(fā)放工資退回款項重新發(fā)放 做 借銀行貸應付職工薪酬,然后再借應付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧?
老師,做年終獎時 借:管理費用-工資140000 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬4200 貸:應交稅費-個稅 發(fā)放時 借:應付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應付職工薪酬4200 這樣對嗎
老師費用先開票后付錢!這個怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計提,包含公司承擔的社保和個人承擔部分,開工資的時候,做分錄后,應付職工薪酬-工資這個科目剛好多出個人承擔社保的金額,是我哪里做的不對嗎
買酒送給客戶怎么做賬
老師,我想問兩個實務中的問題。1.發(fā)生銷售業(yè)務時對方不要發(fā)票,會計和稅務上該如何處理 2.報銷時遇到金額小的對方不給開發(fā)票只有收據,等以后攢夠一定金額才給開發(fā)票,但是老板同意憑白條報銷了,這樣會計和稅務上在發(fā)票回來前和回來后該如何處理。
二手車交易付款可以買家公賬付到賣方私戶嗎?
老師,公司員工出差,機票行程單,有的購買方名稱寫的個人,有個寫的公司名稱,這個做賬有影響嗎?
車間鍋爐房點檢報告費計入什么科目,二級明細是啥
出口外貿CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結匯人民幣547496.36,請問老師,我這樣的分錄對嗎?
郭老師,年末了還有的報關單信息沒出來,這怎么處理?
老師 就是我們公司的租金沒有發(fā)票,可以不做進去嗎
你好,那你銀行存款能一致嗎?你不做。
沒有銀行付款的
個人支付的,你們單位不需要還錢嗎?不需要還錢的可以
老板自己會支付 但是是和別人合租的 就是出一部分金額 沒有發(fā)票的
你好,老板支付你單位需不需要還給他錢,不還錢的可以不用做。如果你還錢,你必須得做,要不你以什么名義還錢?
不做就不還他錢了,就等于沒這筆費用
對的,是的,是這個意思的。
好的 老師,上月一個庫存商品開錯信息,然后認證了,上月報稅進項轉出了,賬務處理也做了,借:庫存商品 貸 應交稅費-進項轉出,這個月收到開的紅字和新開的籃字發(fā)票,那直接做一筆借:應交稅費-進項轉出 貸:庫存商品 對吧? 然后這么做的話 這個摘要要怎么寫比較好呢?
負數發(fā)票 xx業(yè)務紅沖 借應付賬款 貸庫存商品, 應交稅費,應交增值稅進項轉出 確認xx業(yè)務 正數,發(fā)票借庫存商品 應交稅費應交進項 貸應付賬款
我當時這么結轉的 可以么
咱倆說的不是一個問題吧
嗯 下面這張圖片發(fā)錯了
沒有退貨可以的,負數發(fā)票可以這么做的。
新開的就應該借應交稅費,應交增值稅進項貸庫存商品了,不是進項轉出在借方
實際沒有退貨的 就只是發(fā)票重開而已
可以的,可以這么做的。
老師 那您幫我看看那這個月這樣結轉的增值稅的分錄這樣有沒有問題,最后是進項大于銷項,我直接計入應交稅費-未交增值稅科目的借方了,月末結轉無論進銷項哪個大我只用這個未交增值稅的科目 方向不同而已,沒有多設置科目,可以這樣嗎?
可以的 可以這么做的