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老師,我想問兩個實務(wù)中的問題。1.發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時對方不要發(fā)票,會計和稅務(wù)上該如何處理 2.報銷時遇到金額小的對方不給開發(fā)票只有收據(jù),等以后攢夠一定金額才給開發(fā)票,但是老板同意憑白條報銷了,這樣會計和稅務(wù)上在發(fā)票回來前和回來后該如何處理。

2025-06-30 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-30 13:47

中午好親!我來說下哈

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齊紅老師 解答 2025-06-30 13:48

1.發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時對方不要發(fā)票,會計和稅務(wù)上該如何處理:會計上要做視同銷售,正常入賬。稅務(wù)上要做無票收入申報

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齊紅老師 解答 2025-06-30 13:51

2會計和稅務(wù)上在發(fā)票回來前和回來后該如何處:發(fā)票回來前,會計上先入預(yù)付賬款,發(fā)票回來后,正常入費用沖預(yù)付。稅務(wù)上按發(fā)票正常稅前扣除

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快賬用戶9852 追問 2025-06-30 13:52

但是如果銷售時不確定對方要不要發(fā)票該如何做呢?還有一種情況,假如當(dāng)時說不要發(fā)票我已經(jīng)申報無票收入了,但是下個月又說要票了該怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-06-30 13:56

嗯先說不要發(fā)票后期又要票了,咱就給對方開

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快賬用戶9852 追問 2025-06-30 13:57

但我已經(jīng)報過無票收入了交過稅了,現(xiàn)在再開發(fā)票那不是要再交一次?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 13:57

開完票,會計上不用處理,申報的時候開票部分正常申報,然后再無票收入那塊再填個負(fù)數(shù)

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快賬用戶9852 追問 2025-06-30 13:58

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-30 13:58

不客氣呢親!祝您工作愉快!

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快賬用戶9852 追問 2025-06-30 14:00

老師,還有一個問題,如果對方是個人,申報無票收入需要什么證據(jù)鏈嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 14:07

不需要,會計做無票收入的時候,自己的出庫單讓對方個人簽字就可以

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中午好親!我來說下哈
2025-06-30
您好! 1:暫估入庫,暫不考慮增值稅。 借:庫存商品100 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款100
2020-12-17
是的,是的,是的,是這樣,你這個做紅字,然后做訂正分錄的時候按實際開過來的發(fā)票金額做新分錄。 是可以
2020-09-19
你好,1 沒有風(fēng)險。2沒有稅務(wù)風(fēng)險。
2022-07-24
你好,同學(xué) 不含稅收入=800*650*(1-10%)*(1-20%)=374400
2022-09-23
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