同學(xué),你好 含稅金額180
老師你好,我的開(kāi)的是電子普通發(fā)票,國(guó)家是免稅的,那我這個(gè)表對(duì)嗎?我這個(gè)月就開(kāi)了一張含稅金額的是9900.電子票,去年也開(kāi)了一張合計(jì)一起的稅額,應(yīng)該是294.06
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購(gòu)的軟件服務(wù)總共付了25000,這種這個(gè)個(gè)人是不是只能去找稅務(wù)局代開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購(gòu)的軟件服務(wù)總共付了25000,這種這個(gè)個(gè)人是不是只能去找稅務(wù)局代開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
老師你好,別人在我這里下單總共花費(fèi)了180元,讓我給開(kāi)發(fā)票,我從國(guó)家稅務(wù)局里開(kāi)電子普通發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票的含稅金額180還是不含稅180呀
老師你好!供應(yīng)商那邊發(fā)票限額了,我們公司的發(fā)票還未開(kāi),對(duì)方讓我我們這邊在電子稅務(wù)局的數(shù)定證書里給他點(diǎn)合同確認(rèn)!這個(gè)怎么操作呢
給工人購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說(shuō)企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開(kāi),報(bào)關(guān)是港幣89.5萬(wàn)元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問(wèn)題一:在25年5月開(kāi)票,是開(kāi)票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開(kāi)票日期的匯率 問(wèn)題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開(kāi)票時(shí) 問(wèn)題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開(kāi)票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問(wèn)其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營(yíng)線索怎么做賬務(wù)處理