你好同學(xué),是的,只能這樣開(kāi)票,算的是正確的。
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個(gè)50萬(wàn)的合同.要開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)合同我們用的是公司外的人完成這個(gè)項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬(wàn)元。問(wèn)題:這些人能給我們開(kāi)專票嗎?給我們開(kāi)了專票扣個(gè)稅是我們代扣還是他們?cè)诙悇?wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí)就扣了。要是不能給我們開(kāi)專票,我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購(gòu)的軟件服務(wù)總共付了25000,這種這個(gè)個(gè)人是不是只能去找稅務(wù)局代開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購(gòu)的軟件服務(wù)總共付了25000,這種這個(gè)個(gè)人是不是只能去找稅務(wù)局代開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
老師,您好,個(gè)人給我們公司提供的技術(shù)服務(wù),總金額是25000,他說(shuō)開(kāi)不了票,他可以把稅點(diǎn)25000/1.06*0.06的稅額打給我們,讓我們自己開(kāi),這個(gè)可以嗎,老師,我們自己開(kāi)
老師,您好,個(gè)人給我們公司提供的技術(shù)服務(wù),總金額是25000,他說(shuō)開(kāi)不了票,他可以把稅點(diǎn)25000/1.06*0.06的稅額打給我們,讓我們自己開(kāi),這個(gè)可以嗎,老師,我們自己開(kāi)
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
這個(gè)個(gè)人去找稅務(wù)局代開(kāi),是不是他首先要把這個(gè)25000/1.06*0.06的稅額先給稅務(wù)局,稅務(wù)局才會(huì)幫他代開(kāi),我們公司后期才能抵扣呢
是的同學(xué),要告訴稅局不含稅金額,稅局按照不含稅金額去開(kāi)票。
只要這樣,最后開(kāi)出來(lái)的總金額才是25000對(duì)吧,我們公司也就可以抵扣銷項(xiàng)25000/1.06*0.06了對(duì)吧
是的同學(xué),理解是正確的。
謝謝老師,還有一點(diǎn)就是如果這個(gè)個(gè)人沒(méi)有辦理稅務(wù)登記的話,他找稅務(wù)局代開(kāi),稅務(wù)局是不是不會(huì)給開(kāi)呢
個(gè)人去申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是不受這一條限制的。
好的,是怎么申請(qǐng)老師,他好像不會(huì)操作,我是讓他去他們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局嗎
對(duì),需要本人帶著身份證和相關(guān)的購(gòu)銷合同去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
好的,這種如果是代開(kāi)的普票他就不需要給稅務(wù)局交錢對(duì)吧,如果他讓稅務(wù)局開(kāi)專票他就要給稅務(wù)局交25000/1.06*0.06的稅額對(duì)吧,如果他讓稅務(wù)局開(kāi)普票,那普票上面的稅率是幾個(gè)點(diǎn)呢,也是6個(gè)點(diǎn)嗎
是的,普票與專票的區(qū)別在于后續(xù)能不能抵扣,和稅率沒(méi)關(guān)系。
好,就是不管是普票和專票,稅率都是6%對(duì)吧,不能說(shuō)稅率就變成3%了對(duì)吧
是的同學(xué),是不會(huì)這樣的。