稍等我看一下回復(fù),您稍等啊。
老師,8月份我做 借 管理費用 500 銷售費用600 貸銀行存款1100 12月份我發(fā)現(xiàn)錯了,管理費用應(yīng)該是400 銷售費用應(yīng)該500 制造費用是200 請問我這樣做分錄對嗎,更正某年某月憑證 借 管理費用-500 銷售費用-600 借管理費用400 銷售費用500 制造費用200
老師,你好,我們銷售運輸發(fā)票已經(jīng)收到,進項稅已經(jīng)抵扣,但運輸費用我想下個月再入成本,本月運輸費用應(yīng)該掛哪個科目
老師您好 1月份報銷上年度的費用怎么做分錄啊 當時掛賬時分錄:借:管理費用、銷售費用 貸:其他應(yīng)收款**
老師你好 公司借別人的建造師證掛在我們這個費用 我應(yīng)該怎么做賬合適?
老師 之前有一次分錄做錯了 本來應(yīng)該是借管理費用貸銀行存款 結(jié)果寫成了 借銷售費用 貸銀行存款 能不能直接 再做一筆分錄,借管理費用 貸銷售費用??
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
你好,借制造費用貸銷售費用。