你好,借預付賬款應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
老師問一個實務中的問題,一個商貿企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進貨的時候也已經(jīng)收到進項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應該確認為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當月,等到抵扣的時候再計入成本?
老師,本月應付潘旭運輸費11000元,他開來運輸專票產(chǎn)生700元稅費,雙方承諾稅費各承擔一半,即為350元,付款我做分錄 借:銷售費用-運輸費 11000 應交稅費-進項稅額 700 貸:銀行存款 11700 現(xiàn)在現(xiàn)金收到潘旭退回稅費350元,原先的進項稅額已抵扣,我要怎么做分錄呢
老師,你好,我們銷售運輸發(fā)票已經(jīng)收到,進項稅已經(jīng)抵扣,但運輸費用我想下個月再入成本,本月運輸費用應該掛哪個科目
老師。我們是批發(fā)水泥的一般納稅人。進貨發(fā)票很多。部分已經(jīng)結轉了成本了。但是運輸發(fā)票。運輸公司一直沒開過來。這個月會補過來。 那運輸發(fā)票來了之后我也做入庫。庫存商品—運輸費嗎 那以前結轉的成本不含運輸費的?,F(xiàn)在票來了怎么辦呢。
8月有旅客運輸稅費,但是沒有抵扣,掛的待抵扣科目,然后到了9月抵扣,轉到了進項稅額。我想問,9月這個做賬的附件是什么,原單據(jù)已經(jīng)在8月用來做賬了。
請問老師流水多做了5300去年的財務,那我1月份做賬要怎么調呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購入爐渣銷售,購入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價偏低,成本單價高于銷售單價,怎么處理
老師,我想問一下,大疆農(nóng)業(yè)用無人機增值稅是免征,還是征收
老師申報個稅是應法工資哈,就是沒減掉個人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購買了一輛車總價46萬,其中20萬首付款,尾款26萬辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人,請問如何賬務處理,
請問個體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費發(fā)票包括主營業(yè)務成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發(fā)票時,只做了主營業(yè)務成本,要怎么更正?
意思是把成本掛到預付賬款,對嗎
你好是的,是這么做的。