你好,在12月份這樣做吧?是對(duì)的
福利費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷,就是借制造銷售管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者銀行存款 以工資發(fā)放就是借制造銷售管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸現(xiàn)金或者存款,這樣對(duì)嗎?
老師,8月份我做 借 管理費(fèi)用 500 銷售費(fèi)用600 貸銀行存款1100 12月份我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,管理費(fèi)用應(yīng)該是400 銷售費(fèi)用應(yīng)該500 制造費(fèi)用是200 請(qǐng)問我這樣做分錄對(duì)嗎,更正某年某月憑證 借 管理費(fèi)用-500 銷售費(fèi)用-600 借管理費(fèi)用400 銷售費(fèi)用500 制造費(fèi)用200
上個(gè)月暫估工資,借制造費(fèi)用-工資500,管理費(fèi)用300貸應(yīng)付職工薪酬800,制造費(fèi)用工資分配:借生產(chǎn)成本-直接人工200,貸:制造費(fèi)用-工資200,這個(gè)月已經(jīng)知道實(shí)際數(shù)了,應(yīng)付職工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造費(fèi)用工資320,這個(gè)月我該怎么做分錄呢?
老師 之前有一次分錄做錯(cuò)了 本來(lái)應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款 結(jié)果寫成了 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 能不能直接 再做一筆分錄,借管理費(fèi)用 貸銷售費(fèi)用??
報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款啊?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那為什么不是這樣做呢, 沖銷某年某月憑證,借管理費(fèi)用-500 銷售費(fèi)用-600 貸 銀行存款-1100 更正某年某月憑證 借管理費(fèi)用400 銷售費(fèi)用500 制造費(fèi)用200 貸銀行存款1100
你好,因?yàn)殂y行流水要保持和實(shí)際發(fā)生額一致,不要影響銀行流水的變動(dòng)
那一正一負(fù)也是不影響的呀。
結(jié)果看不影響,但是單看進(jìn)出是沒有根據(jù)的
是為了審計(jì)時(shí)看銀行流水的一致
有什么文件說(shuō)不可以這樣做嗎
沒有文件說(shuō)不可以這樣做哦,是哪個(gè)更合理性的選擇