把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)沖掉即可 借:其他應(yīng)收款 ? ? ?貸:銀行存款
老師,你好!正確的分錄為:借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)時(shí)不了解情況因此做成以下分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 請問如何調(diào)整為正確的分錄呢
老師您好 1月份報(bào)銷上年度的費(fèi)用怎么做分錄啊 當(dāng)時(shí)掛賬時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款**
老師,21年有一筆費(fèi)用已報(bào)銷,假設(shè)分錄為 借:管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費(fèi)用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ,因?yàn)樵?00本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了,22年要做個(gè)調(diào)整的分錄怎么做呢
老師好!我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時(shí)在2021年12月會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個(gè)分錄對嗎?當(dāng)時(shí)沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款???
轉(zhuǎn)股東的時(shí)候,往來掛賬多會(huì)有影響嗎?
銀行開具的貼現(xiàn)費(fèi)發(fā)票交印花稅嗎
一個(gè)月可以15號(hào)前申報(bào)兩次個(gè)稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨(dú)報(bào)一次自然人理發(fā)師的勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳
移動(dòng)在我們酒店樓頂放了一個(gè)設(shè)備,通信的,這個(gè)收的錢我們開什么發(fā)票呢
一個(gè)月可以15號(hào)前申報(bào)兩次個(gè)稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨(dú)報(bào)一次自然人理發(fā)師的勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳
老師,這個(gè)月有一筆股東分紅,導(dǎo)致財(cái)報(bào)未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年利潤,現(xiàn)在填報(bào)表校驗(yàn)不通過我想問問這種情況我怎么調(diào)整
老師,我們每個(gè)月會(huì)給員工根據(jù)業(yè)績發(fā)放獎(jiǎng)金提成,該怎么做賬呢?
邱老師就是開票的時(shí)候項(xiàng)目信息分類里面都是空的,然后項(xiàng)目名稱也是空的,我怎么增加怎么開票呢?之前沒有開過票,第一次申請的。
老師您好!我們公司用公戶轉(zhuǎn)物業(yè)費(fèi),但是物業(yè)對接人說:轉(zhuǎn)他個(gè)人賬戶上,需要對方出具什么信息呀?什么手續(xù)才正規(guī)合法?
老師想問一下,這個(gè)月做了營業(yè)范圍變更,貿(mào)易型變成了生產(chǎn)型,那在沒變更之前購買的原材料能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
不用通過以前年度損益調(diào)整科目是嗎
不需要啊,你當(dāng)時(shí)計(jì)提費(fèi)用了啊。
那什么情況下才會(huì)用到損益調(diào)整呢老師
調(diào)整以前年度的損益科目的時(shí)候通過以前年度損益調(diào)整科目。