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老師您好 1月份報(bào)銷上年度的費(fèi)用怎么做分錄啊 當(dāng)時(shí)掛賬時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款**

2022-01-08 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-08 10:22

把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)沖掉即可 借:其他應(yīng)收款 ? ? ?貸:銀行存款

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快賬用戶6178 追問 2022-01-08 10:55

不用通過以前年度損益調(diào)整科目是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:56

不需要啊,你當(dāng)時(shí)計(jì)提費(fèi)用了啊。

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快賬用戶6178 追問 2022-01-08 11:01

那什么情況下才會(huì)用到損益調(diào)整呢老師

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齊紅老師 解答 2022-01-08 11:08

調(diào)整以前年度的損益科目的時(shí)候通過以前年度損益調(diào)整科目。

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把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)沖掉即可 借:其他應(yīng)收款 ? ? ?貸:銀行存款
2022-01-08
您好,第一步其實(shí)是 借 其他應(yīng)收款 貸 庫存現(xiàn)金的
2023-02-25
同學(xué),是你們要支付給員工,還是員工借你公司的
2023-11-20
你好 這個(gè)不給他報(bào)銷的嗎
2021-01-18
同學(xué),你好,這個(gè)可以的。
2021-02-04
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