借應交稅費應交增值稅減免稅款, 貸營業(yè)外收入, 借應交稅費、未交增值稅, 貸應交稅費、減免稅款
你好老師請問我公司本月享受了聘用退伍軍人,增值稅抵減了5250元,怎么做分錄?
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計提增值稅了,會計分錄這個減免的部分怎么做呀?
老師,我們有退伍軍人抵增值稅,750個元,這個減免我要怎么做分錄呢
老師,增值稅申報表在應納稅額減征額中抵減了退伍軍人半年抵減額4500元,請問用友軟件需要做這筆分錄嗎?如需要,請問分錄如何做?
企業(yè)招聘退伍軍人,一年有9000元的抵扣額,一個月就是750元,可以依次抵減增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅;這名退伍軍人在3月入職,那當年就是剩余10個月,就是750×10=7500元的抵扣額;我公司是小規(guī)模納稅人,申報第二季度增值稅的時候,發(fā)生增值稅稅額4000元,那填減免申報表(招聘退伍軍人),是按4000元減免還是按3000元(3-4-5-6月份,4個月*750=3000)減免;本期發(fā)生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額,期末余額各填多少呢?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務公司做。每月需支付給服務公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
一般納稅人
比如我們銷100塊,進80塊,退伍軍人10塊,交稅10塊
這個就是一般納稅人的小規(guī)模,也用不到這些科目,小規(guī)模用的是應交稅費,應交增值稅。
老師,比如我們銷100塊,進80塊,退伍軍人10塊,交稅10塊,這個分錄我要怎么寫
借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅應交增值稅轉出未交增值稅20 應交稅費應交增值稅進項80 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20 貸應交稅費未交增值稅20 借應交稅費、應交增值稅減免稅款 貸營業(yè)外收入,10 借應交稅費未交增值稅20 貸應交稅費減免增值稅10 銀行10