 
                            借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、減免稅款 貸營業(yè)外收入。 抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師請問我們今年享受增值稅減免,退回的增值稅怎么做會計分錄
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計提增值稅了,會計分錄這個減免的部分怎么做呀?
本月應(yīng)該繳納增值稅7000,但是由于招收了退伍軍人,減免了增值稅7000,所以本月沒繳納增值稅額,請問會計分錄該怎么做?
我想問一下,我們本期應(yīng)交增值稅7萬,享受了一個增值稅加計抵減36600,享受了一個退伍軍人減免27400,這筆分錄我應(yīng)該如何做呢?
老師,退伍軍人減免的增值稅和附加稅是說實際繳納的嗎,加入退伍軍人辦理了一個個體,每季度有30萬普票減免增值稅,期間開出去專用發(fā)票交了稅,最后專票部分的稅款依據(jù)退伍軍人減免政策可以減免?
 
                之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?