借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅7000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅7000 貸:營業(yè)外收入7000
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
本月繳納上月增值稅,賬面未交增值稅余額10000元,銀行實(shí)際繳納1000元,優(yōu)惠政策加計(jì)抵減2000元,前幾期進(jìn)項(xiàng)留抵7000元,進(jìn)項(xiàng)留抵已認(rèn)證,請問怎么做會計(jì)分錄?
我們是一般納稅人,本來應(yīng)該繳納增值稅,但由于享受了進(jìn)項(xiàng)稅額的5%抵減,導(dǎo)致了沒有增值稅了,這怎么做賬呢
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請退稅了,那如果收到了退庫的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
個體戶,2023年是定期定額季度48萬,未開有發(fā)票,但是定期定額超過了本年增值稅免稅政策,所以需要繳納4800元增值稅,需要繳納的增值稅該怎么做分錄
汽車修理廠老板之前有一批玻璃,2000一塊,中途建賬,怎么入進(jìn)去,以后用掉以后又怎么寫玻璃
老師,我司車輛把甲方工地道路弄臟清洗費(fèi)做什么科目
機(jī)械租賃開票有那些要求和注意事項(xiàng)?
老師,17年開始公戶走賬,我在做銀行的時(shí)候 該怎么錄入期初或者是該怎么錄入期初余額
老師,我們向總公司借的款,現(xiàn)在要還款,對方給我們寫收據(jù)就可以了,還是必須要附還款協(xié)議?
股東分紅,怎么避稅,有合理的方案嗎
建筑工程行業(yè)中,財(cái)務(wù)報(bào)表的預(yù)收科目由哪些科目數(shù)據(jù)組成
老師,合資A煤可以這樣開?
老師,我們單位這兩天找的個人幫忙運(yùn)輸貨物,需要如何做能夠正規(guī)稅前扣除?對方去稅局代開就好了嗎?還是需要我這里申報(bào)個稅?
我們B公司的一個股東是一家公司A,A以知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值600萬入股,A需要繳納什么稅,B呢