借應(yīng)交稅費(fèi)3000 貸銀行存款1000其他收益2000 進(jìn)項(xiàng)留抵是會(huì)計(jì)入未交增值稅借方的,所以這種情況未交增值稅余額只可能是3000而不是10000
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,本月進(jìn)項(xiàng)未全部認(rèn)證抵扣,考慮到稅負(fù)率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會(huì)計(jì)分錄? 例:銷項(xiàng)稅額2萬,進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(其中本月認(rèn)證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認(rèn)證)公司要交一點(diǎn)稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請(qǐng)問分錄怎么寫?
本月繳納上月增值稅,賬面未交增值稅余額10000元,銀行實(shí)際繳納1000元,優(yōu)惠政策加計(jì)抵減2000元,前幾期進(jìn)項(xiàng)留抵7000元,進(jìn)項(xiàng)留抵已認(rèn)證,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們公司符合加計(jì)抵減政策,9月所屬期未交增值稅,加計(jì)抵減額余額1397.62。因?yàn)?月份不需要繳納增值稅,所以9月份未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅,銷項(xiàng)30469.84,進(jìn)項(xiàng)4370.34,實(shí)際繳納增值稅=30469.84-4370.34*1.1-1397.62=24264.85,賬務(wù)上分錄怎么做呢?
請(qǐng)教一下,23.5月應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額255710.73,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額212015.17,上期留抵32718.3,實(shí)際繳納增值稅10977.26,附加稅658.63,這個(gè)應(yīng)該怎么做計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄呀?
老師我這個(gè)月報(bào)稅,增值稅是5000元沒有進(jìn)項(xiàng),上期留抵稅是124元,我實(shí)際繳納4876。那我賬務(wù)處理計(jì)提分錄怎么做啊
老師印花稅假如200萬少報(bào)了100萬,更正申報(bào)修改補(bǔ)報(bào)100萬,還是修改成200萬
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對(duì)嗎?
買材料本身單價(jià)含三個(gè)點(diǎn)稅,如果對(duì)方開 13個(gè)點(diǎn)差額是要貼幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問老師、我想注冊(cè)一個(gè)建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時(shí)申報(bào)教育費(fèi)附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計(jì)提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費(fèi)就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
老師,資本2023年度實(shí)收資本借方減少1800萬,貸方為1800萬,余額未變不用交營業(yè)賬薄印花稅嗎?
老師,您 好,股票和債券之間可以相互轉(zhuǎn)讓嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市搞活送給顧客的商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,臨時(shí)工簽的勞務(wù)合同,需要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)嗎?
賬面上未交增值稅余額的確是10000元,銀行扣稅也的確是1000元,需要做什么分錄才能讓余額等于3000呢?
是因?yàn)橹暗馁~做錯(cuò)了才導(dǎo)致余額不對(duì)嗎?應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?
是因?yàn)橹暗馁~做錯(cuò)了才導(dǎo)致余額不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)7000
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利