你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4876, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?4876
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預(yù)繳稅款填進去了沒有做憑證??!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預(yù)繳,如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都??!謝謝
老師 我們家是一般納稅人,上期增值稅有留底稅款沒做賬務(wù)處理,上個月留底1萬,本期進項5千,銷項2萬,本期如何計提增值稅?
老師,你好 我在4月份時,銷項稅額是811235.73,進項稅額是811770.48,就有留抵稅務(wù)534.75元,在做4月份增值稅申報時,增值稅銷項和進項都做得零申報,我在6月份申報增值稅時才發(fā)現(xiàn) 財務(wù)報表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元,實際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務(wù)局變更申報不?或者以后怎么處理 在下期報稅時?
增值稅加計抵減的賬務(wù)處理?比如,我這個月銷項稅1000元,進項有100元,加計抵減額有200元,實際繳稅700元,我這個會計分錄要怎么列?
老師,你好,10月份需要交增值稅1981.14元,上期留抵24.83元,加計抵扣了1956.31元,實際上沒有交稅款,那怎么做分錄?不是只有銷項大于進項,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況,也不屬于進項留抵,怎么做分錄?
開給個人的銷售發(fā)票名稱欄能為個人嗎?就是沒有具體的名字
老師,您好,請問申請專利的官費,服務(wù)費怎么賬務(wù)處理
老師家鄉(xiāng)農(nóng)場個體戶在購買商品時用這個家鄉(xiāng)農(nóng)場的個體戶法人自己的銀行卡付款,對方公司給這個家鄉(xiāng)農(nóng)場開發(fā)票可以嗎
老師好,我公司干的政府工程,給甲方開的普票,我方收取供應(yīng)商的專票進項能抵扣嗎
老師,我們酒店是小規(guī)模納稅人,如果年利潤是200萬元,兩個股東,那著兩個股東的工資獎金分別應(yīng)該達到多少是最為合理的
軟件上沖紅的憑證怎么編輯?
各位老師好,請問公司里面收到二手車行個人暨某開具的二手車發(fā)票36000元,然后支付車主李某37500元,這個要怎么做入賬呀
請問一家公司可以同時有貿(mào)易出口退稅操作和工貿(mào)一體免抵退嗎
月底最后一天開了電子外經(jīng)證,發(fā)票沒開成怎么辦,會有啥影響嗎
老師,我們公司預(yù)支工資兩三天就預(yù)支一次,兩三天就預(yù)支一次,這樣可以嗎?就是一個月預(yù)支了5次6次的,這個對賬戶或者是公司有沒有什么影響?
中間的那個差額不用體現(xiàn)在分錄里嗎
你好,124的留抵稅額,在上期的??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方 已經(jīng)體現(xiàn)了?
老師你看這個怎么顯示負(fù)數(shù)上期留抵的
你好,根據(jù)你描述的情況,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4876, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?4876 (是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎)
這個沒有疑問,是我舉了一個例子 實際是我上面截的圖的數(shù)
你好,因為有留抵稅額,在?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方 就是負(fù)數(shù)的
正常留抵稅額應(yīng)該在借方是吧,用哪個科目表示留底稅額呢
你好,正常留抵稅額,是在??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額,在貸方自然就是負(fù)數(shù) 是看??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ,這個就是表示? 留底稅額
那我怎么給他轉(zhuǎn)到借方呢分錄
你好,平時進項大于銷項的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這個時候,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)就是借方余額
那我3月份進項稅額是274.06,銷項稅額是59.63.那這個結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄是平的
你好,針對3月份,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)59.63 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)274.06—59.63 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)274.06
終于轉(zhuǎn)過來彎了,之前會計1月2月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時分錄沒做完整,而三月份結(jié)轉(zhuǎn)分錄又沒做?,F(xiàn)在我都在4月帳里補計提了
老師你看這次就對了吧
你好,根據(jù)每個月的銷項稅額和進項稅額情況,分別按我回復(fù)的思路做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了?
嗯嗯,就是這樣的,謝謝,麻煩您了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?