你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4876, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?4876
老師 我們家是一般納稅人,上期增值稅有留底稅款沒做賬務(wù)處理,上個月留底1萬,本期進(jìn)項5千,銷項2萬,本期如何計提增值稅?
老師,你好 我在4月份時,銷項稅額是811235.73,進(jìn)項稅額是811770.48,就有留抵稅務(wù)534.75元,在做4月份增值稅申報時,增值稅銷項和進(jìn)項都做得零申報,我在6月份申報增值稅時才發(fā)現(xiàn) 財務(wù)報表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元,實際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務(wù)局變更申報不?或者以后怎么處理 在下期報稅時?
增值稅加計抵減的賬務(wù)處理?比如,我這個月銷項稅1000元,進(jìn)項有100元,加計抵減額有200元,實際繳稅700元,我這個會計分錄要怎么列?
老師,你好,10月份需要交增值稅1981.14元,上期留抵24.83元,加計抵扣了1956.31元,實際上沒有交稅款,那怎么做分錄?不是只有銷項大于進(jìn)項,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況,也不屬于進(jìn)項留抵,怎么做分錄?
老師我這個月報稅,增值稅是5000元沒有進(jìn)項,上期留抵稅是124元,我實際繳納4876。那我賬務(wù)處理計提分錄怎么做啊
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
老師您好,適應(yīng)能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
中間的那個差額不用體現(xiàn)在分錄里嗎
你好,124的留抵稅額,在上期的??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方 已經(jīng)體現(xiàn)了?
老師你看這個怎么顯示負(fù)數(shù)上期留抵的
你好,根據(jù)你描述的情況,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4876, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?4876 (是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎)
這個沒有疑問,是我舉了一個例子 實際是我上面截的圖的數(shù)
你好,因為有留抵稅額,在?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方 就是負(fù)數(shù)的
正常留抵稅額應(yīng)該在借方是吧,用哪個科目表示留底稅額呢
你好,正常留抵稅額,是在??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額,在貸方自然就是負(fù)數(shù) 是看??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ,這個就是表示? 留底稅額
那我怎么給他轉(zhuǎn)到借方呢分錄
你好,平時進(jìn)項大于銷項的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 這個時候,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)就是借方余額
那我3月份進(jìn)項稅額是274.06,銷項稅額是59.63.那這個結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄是平的
你好,針對3月份,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)59.63 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)274.06—59.63 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)274.06
終于轉(zhuǎn)過來彎了,之前會計1月2月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時分錄沒做完整,而三月份結(jié)轉(zhuǎn)分錄又沒做。現(xiàn)在我都在4月帳里補計提了
老師你看這次就對了吧
你好,根據(jù)每個月的銷項稅額和進(jìn)項稅額情況,分別按我回復(fù)的思路做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了?
嗯嗯,就是這樣的,謝謝,麻煩您了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?