你好,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)5000, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5000 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)4876, 貸:應交稅費—未交增值稅?4876
老師 我們家是一般納稅人,上期增值稅有留底稅款沒做賬務處理,上個月留底1萬,本期進項5千,銷項2萬,本期如何計提增值稅?
老師,你好 我在4月份時,銷項稅額是811235.73,進項稅額是811770.48,就有留抵稅務534.75元,在做4月份增值稅申報時,增值稅銷項和進項都做得零申報,我在6月份申報增值稅時才發(fā)現(xiàn) 財務報表上的增值稅應納稅額是247.56元,實際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務局變更申報不?或者以后怎么處理 在下期報稅時?
增值稅加計抵減的賬務處理?比如,我這個月銷項稅1000元,進項有100元,加計抵減額有200元,實際繳稅700元,我這個會計分錄要怎么列?
老師,你好,10月份需要交增值稅1981.14元,上期留抵24.83元,加計抵扣了1956.31元,實際上沒有交稅款,那怎么做分錄?不是只有銷項大于進項,需要結轉增值稅,這種情況,也不屬于進項留抵,怎么做分錄?
老師我這個月報稅,增值稅是5000元沒有進項,上期留抵稅是124元,我實際繳納4876。那我賬務處理計提分錄怎么做啊
老師社平工資一月8700元,工資一月20000社?;鶖?shù)按實際工資交嗎
第一次做賬,不明白什么叫賬做好了
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進去賬戶實收資本,然后用實收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應付款里
我的客戶,一般納稅人,讓我導七月的賬務報表給他,但是我七月沒有做賬,,只錄入了銷項進項的憑證,工資也錄了,但是銀行流水賬沒做完,一共三家銀行賬,我只做好兩家銀行憑證,這樣報表準確么
如何在電子稅務局同步社保信息
老師,一般納稅人個體工商戶,做竹子加工,竹屑200元/噸銷售,對方要求開發(fā)票,我們只能開專票?交多少稅,賬務如何處理?
老師,個人去求稅務局代開了一張勞務發(fā)票給我們公司,今天申報個稅時系統(tǒng)自動提醒要代扣代繳個稅,請問這種類型的申報也必須在申報期限內(nèi)申報完嗎?如果我明天再申報可以嗎?不會有什么影響吧?
公司已經(jīng)開通醫(yī)保社保,可以換地方開么
老師,是這樣的我們公司主播的工資很高,目前主播想單獨成立個體戶,員工跟老板的a公司簽訂直播銷貨的合同,跟老板的b公司簽勞動合同,社保放在b公司,用個體戶跟老板的a公司簽直播銷售合同嗎?或者員工跟老板的共同經(jīng)營者名下的公司簽銷售合同,但共同經(jīng)營的注冊地址跟老板的注冊地址是同一個區(qū)域,或者主播有什么更高的可以節(jié)約個稅的方法嗎?除了之前找的京靈平臺
申報殘保金人數(shù)是11.4是不是可以取整11人,四舍五入
中間的那個差額不用體現(xiàn)在分錄里嗎
你好,124的留抵稅額,在上期的??應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)的借方 已經(jīng)體現(xiàn)了?
老師你看這個怎么顯示負數(shù)上期留抵的
你好,根據(jù)你描述的情況,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)5000, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5000 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)4876, 貸:應交稅費—未交增值稅?4876 (是針對這個回復,有什么疑問嗎)
這個沒有疑問,是我舉了一個例子 實際是我上面截的圖的數(shù)
你好,因為有留抵稅額,在?應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸方 就是負數(shù)的
正常留抵稅額應該在借方是吧,用哪個科目表示留底稅額呢
你好,正常留抵稅額,是在??應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)的借方余額,在貸方自然就是負數(shù) 是看??應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ,這個就是表示? 留底稅額
那我怎么給他轉到借方呢分錄
你好,平時進項大于銷項的時候,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個時候,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)就是借方余額
那我3月份進項稅額是274.06,銷項稅額是59.63.那這個結轉怎么做分錄是平的
你好,針對3月份,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)59.63 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)274.06—59.63 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)274.06
終于轉過來彎了,之前會計1月2月增值稅結轉時分錄沒做完整,而三月份結轉分錄又沒做?,F(xiàn)在我都在4月帳里補計提了
老師你看這次就對了吧
你好,根據(jù)每個月的銷項稅額和進項稅額情況,分別按我回復的思路做相應結轉分錄就好了?
嗯嗯,就是這樣的,謝謝,麻煩您了
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?