你好;需要做賬的;? 借應交稅費 -應交增值稅貸銀行存款 ; 營業(yè)外收入??
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結轉到下月,這樣的情況需要怎么賬務處理,怎樣做分錄呢?
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結轉到下月,這樣的情況需要怎么賬務處理,怎樣做分錄呢?
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計抵減10%的政策,12月份使用加計抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計提嗎,1月繳納增值稅時會計分錄如何做?謝謝!
老師你好,假如在稅務申報系統(tǒng)中申報印花稅時填寫計稅金額自動帶出的應交金額:2000.00,減半征收實際應交金額為:1000.00,請問減免的那一半稅金在財務軟件中需要處理嗎? 麻煩老師把處理的分錄怎么寫?
老師:我這邊申報印花稅按照正常稅率出來稅額是66元,但減免稅額了一半(33元),現(xiàn)在應交稅額是33元,請問這個減免的33元賬務上要體現(xiàn)出來嗎?還有報表上是否也要體現(xiàn)出來?如需要體現(xiàn)的話,應如何做分錄及報表如何填寫?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調賬怎么調,原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結轉
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
三級科目是減免稅額是嗎?
是的 ?就這樣來考慮的 ;? 這是你繳納的時候做分錄的?
老師,那這個減免稅額還需要結轉到三級科目未交增值稅中嗎?
你好; 對的;結轉到未交增值稅借方去??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??