你好!如果你是做外賬,就要補(bǔ)之前的才行。如果做內(nèi)賬,可以重新
法人買進(jìn)了一個(gè)建筑公司,之前也沒有建賬,現(xiàn)在還是以新公司重新建賬,法人私下以50萬購買了之前的建筑資質(zhì),現(xiàn)在這筆支出要怎么做賬
到一家新公司,賬目混亂,之前做的也不對,要重新建賬,科目余額我要重新確定?還是用舊的不正確的呢?也沒有憑證也沒有賬本
去年十月份公司另外新建了一套賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)公司其實(shí)以前也有套賬,新做的這套賬沒有錄期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在這個(gè)賬的數(shù)據(jù)要怎么和以前的賬銜接上呢 報(bào)稅了,重新建賬套財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒導(dǎo)入期初
請問剛接手一家公司,之前一直是代賬公司做賬,現(xiàn)在期末余額全部不對,而且是從公司成立開始就是做的假賬,錯(cuò)賬,甚至一年的銀行收支都沒有入賬,這樣的話是重新根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)還是把前面幾年的賬全部重新調(diào)整?
老師,我要接一個(gè)公司的賬,但是之前的沒有建賬,或者說賬混亂,是制造業(yè)單位,我想重新弄,我需要怎么弄
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
我做的是內(nèi)賬,重新做就是重新建賬嗎?
你好!是的,就是重新建賬
如果重新建賬的話,從哪個(gè)月開始建賬呢,存貨的數(shù)據(jù)從哪里取數(shù)呢?之前的進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,都沒有做
你好!直接從新盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。比如從6月30日盤點(diǎn)。然后起賬
每種成品只能盤點(diǎn)數(shù)量沒有金額,這個(gè)要怎么才能知道金額呢?老板也不知道具體的產(chǎn)品成本
你好!這個(gè)按市場價(jià)來定就好了
老師,這個(gè)可以按賣給客戶的產(chǎn)品單價(jià)來定價(jià)嗎
你好!可以的,可以這樣
老師,例如我要從6月初建賬,公司每天都會(huì)盤點(diǎn)成品的數(shù)據(jù),單價(jià)我可以用進(jìn)銷存的5月31日產(chǎn)品金額/數(shù)量得到一個(gè)平均單價(jià),平均單價(jià)再×5月31日成品的數(shù)量算出6月初的期初數(shù)據(jù)來建賬嗎?
你好!可以的,可以這樣
如果之前進(jìn)銷存的成品有負(fù)庫存的,我建賬時(shí),負(fù)庫存要做進(jìn)去嗎
你好!不需要做進(jìn)去。按實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了