你好 ; 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅;? 借?應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?
上繳匯算清繳低企業(yè)所得稅,分錄怎么做?謝謝老師
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳有調(diào)增,繳稅465.44,怎么做分錄呢,謝謝
老師匯算清繳補交企業(yè)所得稅怎么做分錄?謝謝!
老師 您好 做22年企業(yè)所得稅匯算清繳 退企業(yè)所得稅 會計分錄怎么做 謝謝
老師,你好,我上個月匯算清繳所得稅,有補交企業(yè)所得稅,我做賬計提分錄怎么做,謝謝!
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
好的,謝謝
不客氣的;滿意請給予評價?
老師,假如,有退回去年多交的企業(yè)所得稅呢,分錄又該怎么做,謝謝
你好; 借 銀行存款 貸?應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 、借應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸?以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整貸?利潤分配-未分配利潤
好的,謝謝老師
不客氣的;滿意請給予評價?