同學(xué)你好 這個可以轉(zhuǎn)資本公積
企業(yè)單位收到的專項應(yīng)付款,在收到時借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,發(fā)生支出項目時據(jù)實入賬,同時將專項應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)入資本公積,那民非組織收到的??钤撊绾巫?,主要就是發(fā)生支出項目時,后面怎么結(jié)轉(zhuǎn),民非會計準(zhǔn)則又沒有資本公積這科目
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
國企單位之前都是正常運營自負(fù)盈虧,近幾年上級不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運轉(zhuǎn),上級財政年初撥款維持公司運營,年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借成本或者費用 等科目 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費用? 沖減管理費用哪個明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):8.在開展業(yè)務(wù)活動過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費用的相關(guān)辦公費用4300元,應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期單位管理費用的相關(guān)辦公費用1800元,款項合計6100元,通過銀行存款賬戶支付。9.為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動所使用的固定資產(chǎn)計提折1舊202000元:為開展行政及后勤管理活;動所使用的固定資產(chǎn)計提折舊56000元。本次共計提固定資產(chǎn)折舊258000元。10.年末,“業(yè)務(wù)活動費用”科目的本年發(fā)生額為705000元、“單位管理費用"科目的本年發(fā)生額為212000元。將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余"科目。13.年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。14.按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項85600元,款項已存入銀行。15.按合同完成進(jìn)度計算確認(rèn)預(yù)收賬款中實現(xiàn)的事業(yè)收入45500元。
高新企業(yè)收到財政局撥來的科技條件專項款,掛專項應(yīng)付款,后期可以轉(zhuǎn)資本公積嗎?轉(zhuǎn)資本公積的分錄和依據(jù)是什么?
一般納稅人本月只有銷項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?完成的會計分錄怎么做賬,支付的時候的會計分錄
老師早上好!請問應(yīng)付職工薪酬的貸方可以有余額嗎?有三個人的工資沒有發(fā)放,這個金額直接掛在應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎?還是需要通過其他科目做賬?
老師,成本管理制度包含兩個公司,是內(nèi)賬管理制度,請問可以受控文件嗎?那是蓋兩個公司的章嗎?還是說各部門會簽就可以了?
匯算清繳事務(wù)所調(diào)整了24年的收入和成本,賬面需要改動嗎?
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
同學(xué)你好 借專項應(yīng)付款 貸資本公積
為什么可以這么做賬,他不是專項應(yīng)付款嗎???顚S?
專項應(yīng)付款要沖減了
是因為掛賬太久了,一直沒有用,要沖減是嗎?遞延收益則是入營業(yè)外收入是嗎?
同學(xué)你好 不是 是用完之后沖減
不太懂,哪個不是,哪個用完后沖減,專項應(yīng)付收到錢是借銀行貸專項應(yīng)付,如果要使用的話分錄是什么樣子的,舉個例子
你們是什么專項應(yīng)付款呢
財政撥過來的專項款
我知道 是讓你干什么的呢