您好,建議你折舊到費(fèi)用,可以抵扣企業(yè)所得稅

老師,這個(gè)題,為什么內(nèi)部固定資產(chǎn)交易,固定資產(chǎn)多提的折舊沒有影響子公司的凈利潤,這部分多提的折舊合并報(bào)表不認(rèn),子公司不也是多提了,利潤不應(yīng)該加回來嗎?
老師,這個(gè)題,為什么內(nèi)部固定資產(chǎn)交易,固定資產(chǎn)多提的折舊沒有影響子公司的凈利潤,這部分多提的折舊合并報(bào)表不認(rèn),子公司不也是多提了,利潤不應(yīng)該加回來嗎?
老師 有一些裝修費(fèi)用比如買的燈是三萬多的,我在的會計(jì)處理是:借 管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸 庫存現(xiàn)金,沒有記入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊有什么影響嗎
老師,請教下,我做了一份內(nèi)賬資料,收入和成本費(fèi)用這塊,有的含稅,有的不含稅,我沒有區(qū)分,直接是多少就是多少包括固定資產(chǎn)這塊也沒把稅除掉,直接價(jià)稅一起折舊 ,然后如果外賬算出有多少要交的稅,直接也計(jì)入成本這塊,請問這樣得出來真實(shí)嗎?
公司的會計(jì)主管要離職了,把所有工作都交給我負(fù)責(zé),他都沒設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬,就在一個(gè)excel 表格上寫了如辦公桌多少錢,電腦多少錢,合計(jì)多少錢,就沒有了,交接怎么交接?有些電腦都沒有了的,辦公桌也辦公室有些沒要了,他也不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,計(jì)提折舊也提完了沒再計(jì)提了,一直在賬上掛著3萬多的固定資產(chǎn),減去這折舊凈值就8千多,我該怎么接?他好想也沒在交接明細(xì)上說明,交接固定資產(chǎn)明細(xì)賬,他都沒有
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營業(yè)收入?


就是做了折舊,費(fèi)用就多了,這樣稅就少了?
是的,就是你說的這個(gè)意思
謝謝老師的回答
不客氣,很高興幫您