借銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
我方是商場(chǎng)類銷售方,對(duì)于購(gòu)進(jìn)免費(fèi)農(nóng)產(chǎn)品,計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)額是0嗎?免稅的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對(duì)于我銷售方來(lái)說(shuō)我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè),無(wú)內(nèi)銷業(yè)務(wù),除用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票外,其他的運(yùn)費(fèi)發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價(jià)稅合計(jì)作為費(fèi)用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
公司采購(gòu)樣品,用于展覽使用,或者免費(fèi)贈(zèng)送客戶,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,增值稅是進(jìn)成本嗎?
采購(gòu)樣品,用于展覽,免費(fèi)贈(zèng)送,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理,是直接勾選用于不用抵扣項(xiàng)目嗎?增值稅直接進(jìn)銷售費(fèi)用嗎
采購(gòu)樣品,用于展覽,免費(fèi)贈(zèng)送,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常抵扣勾選。稅務(wù)增值稅申報(bào)的時(shí)候,在無(wú)票銷售,申報(bào)跟進(jìn)項(xiàng)一樣金額的銷項(xiàng)對(duì)嗎?
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門(mén)面房用于餐廳經(jīng)營(yíng),合同約定每月租金為3萬(wàn)元,租期為12個(gè)月 問(wèn)為啥分?jǐn)偤笤伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元,免征增值稅?
請(qǐng)問(wèn)如果公司開(kāi)票到其他市,企業(yè)所得稅怎樣交,不能有成本費(fèi)用抵嗎?,跟開(kāi)市內(nèi)的有什么區(qū)別?
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個(gè)人,交多少的個(gè)稅?
老師,我接了代理記賬公司的20多戶客戶,月底要交接,我應(yīng)該從哪些地方去規(guī)避雙方法律責(zé)任呢?資料清單怎么列呢?
中級(jí)職稱報(bào)名地址?老師
老師報(bào)表重分類如果負(fù)債類為負(fù)數(shù),就把負(fù)數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時(shí)變成正數(shù)
供應(yīng)商開(kāi)給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應(yīng)該放在憑證里面嗎?
有一個(gè)語(yǔ)音直播平臺(tái)他讓我提供身份證支付號(hào)碼說(shuō)會(huì)保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會(huì)丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺(tái)上掛賣,怎么來(lái)確認(rèn)收入和做賬呢
個(gè)體戶一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),比如是31萬(wàn),就直接按照31萬(wàn)*5%交所得稅嗎
我對(duì)外銷售不開(kāi)發(fā)票,銷項(xiàng)從哪里申報(bào)稅務(wù)表
在附表1的未開(kāi)具發(fā)票欄填報(bào)對(duì)應(yīng)的銷售稅率