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采購(gòu)樣品,用于展覽,免費(fèi)贈(zèng)送,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常抵扣勾選。稅務(wù)增值稅申報(bào)的時(shí)候,在無(wú)票銷售,申報(bào)跟進(jìn)項(xiàng)一樣金額的銷項(xiàng)對(duì)嗎?

2023-06-29 11:47
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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無(wú)票銷售,申報(bào)跟進(jìn)項(xiàng)一樣金額的銷項(xiàng),對(duì)的

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無(wú)票銷售,申報(bào)跟進(jìn)項(xiàng)一樣金額的銷項(xiàng),對(duì)的
2023-06-29
借銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2023-06-19
那個(gè)不需要勾選抵扣的,取得專票做不抵扣勾選
2025-05-06
對(duì)于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣,但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選,以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅:按照正常的報(bào)稅流程,將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中,進(jìn)行申報(bào)。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖摹D梢詫⑦M(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào):在增值稅申報(bào)時(shí),對(duì)于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,都填入“免稅”欄中,進(jìn)行申報(bào)。
2023-12-11
同學(xué)你好!這個(gè)可以一次性全部勾選 形成留抵的呀
2021-10-09
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