借:銷售費用-宣傳費用 貸:庫存商品 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
老師,請問公司購買手機送給客戶,增值稅是屬于進項稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進項抵扣:用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人
老師好,外購產(chǎn)品對外贈送給客戶,計入銷售費用,二級科目是業(yè)務(wù)宣傳費嗎?分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這里的庫存商品指的是成本價是吧?這個銷售費用可以稅前扣除嗎?這個贈送或免費試用不涉及個稅吧?
我是芯片代理商,芯片樣品免費贈送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷售處理,成本結(jié)轉(zhuǎn)入費用,增值稅還要需要繳納的?另外這個芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
公司采購樣品,用于展覽使用,或者免費贈送客戶,這個賬務(wù)怎么處理,增值稅是進成本嗎?
采購樣品,用于展覽,免費贈送,進項發(fā)票怎么處理,是直接勾選用于不用抵扣項目嗎?增值稅直接進銷售費用嗎
按合同說客戶次月付款開票,是按次月確認收入,那么當(dāng)月增值稅不用申報嗎,還有當(dāng)月企業(yè)所得賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,用暫估收入嗎嗎
老師我們公司是做二買賣二手車的,我們公司自己開具了一個反向二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票3000,然后又賣出去了,也開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票3500,我看電子稅務(wù)局顯示合計金額6500,老師問報稅是按照多少申報,我公司是小規(guī)模
老師,物業(yè)公司代繳水電費后,給我們開的發(fā)票寫的都不一樣,您看哪個不能用
你好,救生衣的氣囊裝置開票分類是什么?
老師,公司每個月從公戶里扣的個稅,是申報的個稅,那員工到時候還需要每年匯算清繳么,每個月自己通過APP上交的是這部分么
開具發(fā)票驗發(fā)票的網(wǎng)址是什么
老師您好,我想問一下,我們賣純材料給掛靠方,我賣材料里要寫工程項目名稱嗎,要是寫怎么寫呀
老師,我們有個中間商客戶一直是按不含稅單價發(fā)貨和入賬的,等第三方要票的時候再開,不要就不開了,所以一直的憑證都是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。那期間開票的話怎么入賬?借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費-銷項稅就行?不管主營業(yè)務(wù)收入這塊。還是等貨款全部結(jié)清在入賬?
老師要是有人問能不能幫他找點發(fā)票,他要抵扣個稅,是啥意思?抵個稅為啥還找發(fā)票
老師,你好,采購貨物為藥品,發(fā)生破損,物流賠償,對公收款?還是怎么處理