是單證齊全的退稅的銷(xiāo)售額
出口退稅=本期進(jìn)項(xiàng)稅額留抵額與出口銷(xiāo)售額x出口退稅率,二者取熟低金額,這里面的出口銷(xiāo)售額含稅不?
生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額:是指當(dāng)月開(kāi)具的出口發(fā)票銷(xiāo)售額,還是申報(bào)出口的銷(xiāo)售額
老師,請(qǐng)問(wèn),出口退稅計(jì)算,出口額是用收齊單據(jù)的出口銷(xiāo)售額,這個(gè)匯率是怎么確定?是每張報(bào)關(guān)單中出口日期當(dāng)日即期匯率嗎?還是說(shuō)可以去申報(bào)退稅當(dāng)月1號(hào)的稅率?
老師好,請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實(shí)際收到的出口退稅就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)科目,是外銷(xiāo)金額*退稅率-出口退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)出口企業(yè),退稅額是用出口的銷(xiāo)售額×退稅率還是用進(jìn)貨來(lái)的進(jìn)項(xiàng)×退稅率啊,有點(diǎn)懵
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了