您好 當(dāng)期免抵退稅銷售額:是申報(bào)出口的銷售額
生產(chǎn)企業(yè)出口只免不退稅填報(bào)增值稅申報(bào)表天免抵退銷售額還是免稅銷售額
生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷售額:是指當(dāng)月開具的出口發(fā)票銷售額,還是申報(bào)出口的銷售額
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會(huì)計(jì)做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
老師請問生產(chǎn)型出口企業(yè)5月出口銷售額為200萬,沒有內(nèi)銷收入,6月只申報(bào)出口收入,不申請退稅,等7月申報(bào)增值稅的時(shí)候,5月出口未申請退稅的銷售額會(huì)生成免抵稅額26萬(200*13%),以26萬為計(jì)稅依據(jù)繳納增值稅嗎?
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),當(dāng)期增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)(未開具發(fā)票銷售額)和免抵退稅申報(bào)匯總表中的(免抵退出口銷售額)不一致怎么和稅務(wù)解釋?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
你好老師,你上次回答我說是開具的出口發(fā)票銷售額
看下的哈,
您當(dāng)月開具的出口發(fā)票都是當(dāng)月申報(bào)的么? 我自己是開票跟申報(bào)同步的 有的單位不同步
不同步,并不是當(dāng)月開具發(fā)票就全部申報(bào)出口
那您按申報(bào)的為準(zhǔn)? 最好是當(dāng)月開具發(fā)票 當(dāng)月申報(bào)?
所以計(jì)算那個(gè)增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷售額并不是指當(dāng)月開具的發(fā)票,是指當(dāng)月申報(bào)的銷售額
您好 是的 因?yàn)殚_具發(fā)票的 您不一定是當(dāng)月申報(bào)的?