你好,你這里的彌補(bǔ)虧損,是當(dāng)年之內(nèi)彌補(bǔ)之前季度的虧損??
老師您好 我公司20年有盈利,但是彌補(bǔ)虧損后就沒(méi)有了剩余了 工商年報(bào)的時(shí)候是填寫(xiě)彌虧前的數(shù)據(jù)還是彌虧后的 如果填寫(xiě)彌虧前,那利潤(rùn)總額下面欄的凈利潤(rùn)怎么填呢
你好。公司去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),今年凈利潤(rùn)是正數(shù),如果可以彌補(bǔ)以前年度虧損,是在凈利潤(rùn)彌補(bǔ)還是利潤(rùn)總額這一步
請(qǐng)問(wèn)老師,普通企業(yè)彌補(bǔ)虧損是5年,高新企業(yè)是10年,普通企業(yè)可以用稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)前五年虧損?比如22年虧損200萬(wàn),23—27年年利潤(rùn)總額是均11萬(wàn)元,五年的稅前利潤(rùn)總額是55萬(wàn)元,彌補(bǔ)后利潤(rùn)截止到27年是虧損145萬(wàn)元,是這樣嗎?稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損分錄怎么做?
我上年的利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我今年一月利潤(rùn)是正數(shù),我那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損是怎么弄呢
公司如果連續(xù)三年利潤(rùn)總額都是正數(shù),可以合并一起看利潤(rùn)總額嗎?因?yàn)楣纠麧?rùn)總額如果是負(fù)數(shù)的話,是在5年之內(nèi)彌補(bǔ)虧損的,不知道連續(xù)盈利的話是怎么看數(shù)據(jù)的呢?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,還是沒(méi)有看懂你什么意思,可以舉個(gè)例子嗎
你好,因?yàn)槭切罗k企業(yè),就沒(méi)有之前年度虧損的說(shuō)法,所以只能是彌補(bǔ)當(dāng)年之前季度的虧損。 如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),是無(wú)法彌補(bǔ)虧損的。 如果1季度虧損10萬(wàn),二季度盈利15萬(wàn),就先彌補(bǔ)10萬(wàn)的虧損,按5萬(wàn)的利潤(rùn)繳納所得稅了
好像有點(diǎn)明白了先把本季度虧損彌補(bǔ)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎)