你好,你做了匯算清繳彌補(bǔ)虧損,在主表自動(dòng)體現(xiàn)的應(yīng)該是在第十行還是第九行,你可以打開(kāi)看一下。
你好。公司去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),今年凈利潤(rùn)是正數(shù),如果可以彌補(bǔ)以前年度虧損,是在凈利潤(rùn)彌補(bǔ)還是利潤(rùn)總額這一步
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
我上年的利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我今年一月利潤(rùn)是正數(shù),我那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損是怎么弄呢
老師,去年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),今年第一季度利潤(rùn)為正數(shù),彌補(bǔ)以前年度虧損,怎樣做賬
例題2.7我想知道,23年12月末a原材料應(yīng)計(jì)提的跌價(jià)值準(zhǔn)備15為答案,對(duì)應(yīng)解析中的b產(chǎn)品減值,還是對(duì)應(yīng)材料減值。
個(gè)體工商戶企業(yè)法人不拿工資,但是報(bào)工資時(shí)又提不要求報(bào),那工資直接報(bào)零可以嗎
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得報(bào)稅跳出這個(gè)提示是怎么回事,之前也是一直這么報(bào)的,之前沒(méi)出現(xiàn)過(guò)
其他應(yīng)付款抵掉了點(diǎn)工資 那季度申報(bào)的時(shí)候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進(jìn)去嗎
一般納稅人收到成本票,分錄怎么做
銷(xiāo)售合同的單臺(tái)機(jī)器是一個(gè)原價(jià),總計(jì)付款的時(shí)候有個(gè)優(yōu)惠價(jià),這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,按優(yōu)惠后的單臺(tái)價(jià)格記嗎,這個(gè)咋記。原價(jià)8臺(tái)機(jī)器162800,優(yōu)惠后155000
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用165000,個(gè)稅500,二季度收入20萬(wàn),成本費(fèi)用181000,交稅100三季度收入30萬(wàn),成本費(fèi)用261000,交稅600,老師請(qǐng)幫我算一下第三個(gè)3個(gè)季度累計(jì)應(yīng)該交多少稅
小微企業(yè)的稅怎么核算
倉(cāng)庫(kù)人員的工資放那個(gè)科目
老師,我們找的個(gè)人給我們公司的廠地裝修的三萬(wàn)塊錢(qián),我們?cè)趺锤犊?。他個(gè)人能開(kāi)發(fā)票嗎?
意思是我要在明年做今年的匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)去年的虧損
你好,申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候,上一年的匯算清繳需要做了才能彌補(bǔ)虧損。
意思就是我在3月的時(shí)候把上年匯算清繳做了,那我申報(bào)第一季度所得稅的時(shí)候就可以彌補(bǔ)去年的虧損是不
可以的,可以這么做的。
那第一季度彌補(bǔ)以前虧損的比例是好多也
你好,你的利潤(rùn)是多少?虧損是多少?
第一季度利潤(rùn)100萬(wàn)左右,去年虧損70萬(wàn)
去年虧損78萬(wàn)
那可以彌補(bǔ)78萬(wàn)的,剩余的需要交稅。