你好,公司年報(bào)是填的公司資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)字噢!
收到稅率6%的發(fā)票,需要開13%的票出去,這個(gè)稅差怎么計(jì)算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計(jì)入什么科目?
電子紅字發(fā)票開錯(cuò)了,是否可以作廢?
老師,我們做旅游服務(wù),從甲方那里拿房間,再買出去,拿房間費(fèi)用是80,我們賣100,我們這個(gè)算差額征稅嗎?
老師您好,24看報(bào)了一筆未開票收入,25年補(bǔ)開發(fā)票了 我這怎么調(diào)帳,我司是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好,我們的母公司在重慶,其全資子公司在成都,老板的分紅可不可以用成都的子公司支付呢,然后做分紅個(gè)稅的代扣代繳?
附加稅是減半增收嗎?
老師我們公司24年年報(bào)和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知我們修改23年的利潤,然后就由23年是小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導(dǎo)致我24年7-25.6月享受的附加稅減半政策全部要調(diào)整,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報(bào)呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月份調(diào)整呢
新公司。如果不實(shí)繳投資款,是不是不能注銷的啊
老師,以前年度會(huì)計(jì)核算情況怎么填?
利潤的話就應(yīng)該是利潤表的數(shù)據(jù)吧
填利潤表的數(shù)據(jù)的話,是填本年累計(jì)數(shù)!
不管以前年度的虧損嗎
因?yàn)槎悇?wù)上我們彌虧了,實(shí)際上沒有交所得稅的。年報(bào)的凈利潤那一欄應(yīng)該怎么填呢?還是按照利潤表的利潤總額*75%嗎? 謝謝老師
你好,工商年報(bào)和稅務(wù)年報(bào)不一樣的。就按照當(dāng)年實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上的數(shù)據(jù)填列就可以了,和稅法上的彌補(bǔ)虧損沒有關(guān)系,凈利潤,按照你賬面的填列就可以了。
好的,謝謝老師
當(dāng)年沒有繳納企業(yè)所得稅的話,凈利潤就是等于利潤總額的,利潤表上的凈利潤也是利潤總額減去所得稅等于凈利潤的。而且小微企業(yè)企業(yè)所得稅實(shí)際稅負(fù)也是沒有達(dá)到25%的。
是的,按照財(cái)務(wù)口徑,我公司是有盈利的,也符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。但是實(shí)際上我公司不沒有繳納所得稅 這樣的話,工商年報(bào)的凈利潤怎么填呢
你好,工商年報(bào)是不會(huì)涉及稅收的,按照你財(cái)務(wù)口徑正常申報(bào)即可。
好的,我的意思是:凈利潤那一欄是等于利潤總額,還是利潤總額*95%的金額 謝謝老師