您好,下個(gè)月發(fā)票來(lái)的時(shí)候放進(jìn)去就行
老師2月份材料已經(jīng)入庫(kù),但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)來(lái),2月份此材料已經(jīng)暫估入庫(kù),,那么3月份發(fā)票到了做賬,憑證后面附發(fā)票,入庫(kù)單,這個(gè)入庫(kù)單里就不用顯示2月份已經(jīng)入庫(kù)的材料了是吧,那么入庫(kù)單上還記錄下發(fā)票上的那個(gè)材料已經(jīng)再某月份,某號(hào)憑證已經(jīng)暫估入庫(kù)吧
你好..4月份開(kāi)出去的發(fā)票.銷(xiāo)售的貨物.4月份已經(jīng)入庫(kù).但是發(fā)票在5月份開(kāi)過(guò)來(lái)的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個(gè)暫估入庫(kù)嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來(lái)了以后再?zèng)_回暫估 那我想問(wèn)的是,銷(xiāo)售出庫(kù)單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
#提問(wèn)#老師銷(xiāo)售出庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā)票需要對(duì)應(yīng)好放在憑證后邊入賬嗎?還是出庫(kù)單單獨(dú)存放?
#提問(wèn)#老師月底倉(cāng)庫(kù)原材料已收到入庫(kù),但發(fā)票對(duì)方未開(kāi)來(lái),財(cái)務(wù)暫估入賬。那銷(xiāo)售出去的商品,已開(kāi)具出庫(kù)單,財(cái)務(wù)上未給客戶(hù)開(kāi)出發(fā)票,怎么暫估,具體分錄?暫估價(jià)怎么定?
#提問(wèn)#老師每月銷(xiāo)售出庫(kù)未開(kāi)票銷(xiāo)售發(fā)票的貨,暫估收入時(shí),記賬憑證下放上附件入庫(kù)單嗎?還是等下月發(fā)票開(kāi)出來(lái)時(shí)入庫(kù)單放在發(fā)票后邊?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
老師請(qǐng)問(wèn)這里我需要轉(zhuǎn)錢(qián)出來(lái),這個(gè)銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問(wèn)一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買(mǎi)社保,然后他們公司報(bào)了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開(kāi)了400萬(wàn)票,計(jì)提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒(méi)開(kāi)回來(lái),沒(méi)開(kāi)發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報(bào)與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負(fù)數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒(méi)發(fā),4月的個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師,您好,面試一個(gè)眼科醫(yī)院的財(cái)務(wù),需要筆試考試,選擇題說(shuō)是考經(jīng)濟(jì)法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢