借原材料貸應(yīng)付賬款暫估 借生產(chǎn)成本, 貸原材料 應(yīng)付職工薪酬工資 制造費用 借庫存商品,貸生產(chǎn)成本 之前沒有購入過這個原材料嗎?
老師,銷售方,本月已銷售商品,商品已出庫,銷售發(fā)票未開具,暫估入賬怎么做會計分錄呢
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,當月有出口銷售,但因為某些原因,未開具發(fā)票,該如何賬務(wù)處理?未開票部分產(chǎn)成品正常入庫?1、車間領(lǐng) 料 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 2、產(chǎn)成品入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 3、產(chǎn)成品出庫用暫估嗎?還是怎么操作?
#提問#老師月底倉庫原材料已收到入庫,但發(fā)票對方未開來,財務(wù)暫估入賬。那銷售出去的商品,已開具出庫單,財務(wù)上未給客戶開出發(fā)票,怎么暫估,具體分錄?暫估價怎么定?
去年購買的原材料,因為質(zhì)量問題,有部分發(fā)票到上個月協(xié)商后比我之前暫估入賬少了2萬多元,產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫,銷售成本的原材料價格是按合同暫估價格做的賬,請問我現(xiàn)在收到少了2萬多的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢
老師,生物炭(原材料木材,樹枝京經(jīng)過高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來的生物炭)屬于什么經(jīng)營范圍?在哪里查詢?如何判定 是林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品銷售還是木炭薪柴銷售?
您好,什么情況下要報文化事業(yè)費啊
當年新辦的有限責任公司要做匯算清繳嗎
報銷員工工作服費用 計入管理費用 -福利費,需要計提應(yīng)付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報表107020表相關(guān)稅費是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊資本200萬5年制實繳,要是5年內(nèi)沒有實繳呢?
老師,我要注銷企業(yè),現(xiàn)在應(yīng)收賬款我都計提壞賬準備轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報表時,資產(chǎn)處置損益和負債清償損益額表里的往來款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車輛檢測費發(fā)票(一共檢測了4臺),三臺是公司的,一臺是法人自己的,這種要怎么辦
請問公司給員工交了社保,次月一定要申報個人所得稅嗎,如果收入沒有達到5000起征點還需要申報嗎
確認了收入之后,借助業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
銷售出庫的公司未給開出發(fā)票的怎么暫估?
借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費