你好,直接做當年的稅金及附加。
老師,您好!老板給到去年的費用發(fā)票,現(xiàn)在做賬可以直接做費用嗎?還是要按以前年度損益調(diào)整來做?如果沒有以前年度損益調(diào)整科目,改怎樣做分錄,謝謝
請問老師,去年的印花稅沒有核定,今年核定的,補交了去年的印花稅,就當月計提稅金及附近,那還會不會影響以前年度損益,需要做一個調(diào)整以前年度損益的分錄
你好,老師,去年的工資忘記計提,今年9月計提,做了以前年度損益分錄,系統(tǒng)上也結(jié)轉(zhuǎn)了損益,你看看這些分錄,哪里不對,需要怎么去做
老師你好,公司2021年成本發(fā)票異常,補繳了增值稅、企稅。更改了2021年年度財報,那我在補稅的當期,剛才您要做到以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整增值稅貸:銀行存款。小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整,應該做進哪個科目?
老師,你好!我在2021年的5,6月做賬時,把10560元的工資錯計提成15980元,并在做賬時按15980元做發(fā)放工資的那張憑證,但是申報個稅時是沒有錯的按10560元申報。現(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,我在4月份做賬時把這多計提的10840元通過以前年度損益調(diào)整來更改,如 沖減2021年5 ,6月多計提的工資 借:以前年度損益調(diào)整 -10840 貸:應付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 10840 貸:未分配利潤 10840 請問一下是不是可以這樣做
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說第一度人數(shù)期初應該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應該等于個稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對嗎
個人獨資企業(yè)是收入多少不交稅嗎?沒有申報個稅是否有問題?工商年報填寫需要注意什么?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,固定資產(chǎn)折舊折完了還要做賬嗎,如何做賬
小規(guī)模納稅人購買貨物,將貨物運輸?shù)戒N售地點,應計入主營業(yè)務成本還是銷售費用?
代理裝箱單計入什么會計科目
個人獨資企業(yè)利潤不為0是否需要繳稅
老師,餐飲公司各項成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
意思直接補提之類,如借稅金及附加,貸應交稅費,那這單據(jù)要附哪些
是的是的,計題不需要原始憑證,你平時計提的時候有原始憑證嗎?
一般不是把申報表附著嗎
申報表下一個月才出。
是當月計提,次月申報才繳納 計提當月哪里有申報表?