你好,同學(xué) 這個(gè)沒有固定比例,只要真實(shí)發(fā)生就好, 比如可能成本多,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

你好老師,我們目前是小規(guī)模公司,如果別人掛靠我們做項(xiàng)目,我們讓人家提供的成本票比例應(yīng)該是多少,一般是不是材料 勞務(wù) 機(jī)械大概比例是多少合適
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個(gè)月沒有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
您好,我們公司主營(yíng)租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(fèi)(有發(fā)票才付款的)的款項(xiàng)是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過哪個(gè)科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時(shí)候又主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師中午好啊,我想咨詢你個(gè)問題。就是我們公司主要是空調(diào)設(shè)備的銷售及安裝(有家裝也有工裝),用到的會(huì)計(jì)科目都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是最近我們接了幾個(gè)建筑項(xiàng)目(如學(xué)校食堂裝修),那針對(duì)這些的收入與成本會(huì)計(jì)科目可以用原來的嗎?還是要改成建筑企業(yè)用的科目如工程施工,合同結(jié)算。
老師,我們是剛成立的建筑小規(guī)模公司,主要是給別家公司干活的,我們這邊的成本只有工人工資,然后他們給錢都是過年那會(huì)才給錢,那成本這塊怎么做,也不能一下計(jì)提好幾十萬的
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開票可以直接寫,建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎還是自己新建建筑服務(wù)*商鋪施工
下沉廣場(chǎng)商鋪施工,開票項(xiàng)目應(yīng)該是什么
客戶A應(yīng)付材料款10萬,應(yīng)收混凝土3萬,公戶收到客戶A的混凝土款3,又付了客戶,現(xiàn)在應(yīng)付材料款是10萬對(duì)吧
請(qǐng)問老師,火車票或動(dòng)車票進(jìn)項(xiàng)能在稅務(wù)系統(tǒng)勾選嗎
請(qǐng)問老師,出口業(yè)務(wù),例如10月申報(bào)期,申報(bào)增值稅留抵額是5萬元,申報(bào)10月免抵退稅總額是8萬,那么10月所屬期退稅是5萬元,免抵額是3萬元,對(duì)嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)入了庫(kù)存,過了匯算清繳時(shí)間還能結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報(bào)表嗎
外貿(mào)出口第一單,如何去稅務(wù)局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個(gè)員工這個(gè)月上班就幾天,應(yīng)發(fā)工資小于個(gè)人承擔(dān)部分社保,差個(gè)1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個(gè)人社保后他的實(shí)發(fā)工資為零,收到1753.86時(shí)怎么做分錄
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個(gè)都是一個(gè)子科目,每個(gè)里面都有余額,可是現(xiàn)在對(duì)賬單沒有這幾個(gè),在另一個(gè)銀行賬單上也沒我這幾個(gè)數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么處理


那成本票不夠的話,就是可以用工資抵一部分所得稅對(duì)吧?要是成本比收入多了也沒事吧,不屬于成本倒掛吧,這個(gè)有沒有成本倒掛應(yīng)該是看全年對(duì)吧?還是看季度
是的,同學(xué),你說的很對(duì)的
看全年對(duì)吧?那要是費(fèi)用票25年暫估入賬了,那26年匯算清繳前開出來費(fèi)用票就行對(duì)吧?
是的,匯算清繳,全年的