先查這三個(gè)建行子科目是否為真實(shí)賬戶(查開(kāi)戶資料、問(wèn)銀行),再按情況處理:虛構(gòu)賬戶沖平余額,已注銷賬戶合并到現(xiàn)有建行賬戶,記賬錯(cuò)誤轉(zhuǎn)至正確銀行科目,所有調(diào)整附核查說(shuō)明,確保賬面與對(duì)賬單一致。

老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開(kāi)就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
老師 ,我中途建賬,只有個(gè)銀行余額,其它全沒(méi)有,我不錄期初銀行余額,出完賬我的資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但是我的銀行余額對(duì)不起來(lái),怎么處理,要錄期初銀行余額么,如果錄的話,另外一個(gè)科目掛那個(gè)科目?
老師:我剛接上這個(gè)單位的會(huì)計(jì),在對(duì)銀行賬時(shí)有一筆銀行收入,可是在應(yīng)收賬款里沒(méi)有找到這個(gè)單位的應(yīng)收,問(wèn)前面會(huì)計(jì)聯(lián)系不上,那我該怎么做呢做這筆賬呢
新接手一家賬,上一家會(huì)計(jì)沒(méi)做賬,都是零申報(bào)三年,這個(gè)單位也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,那銀行存款的賬我現(xiàn)在要怎么做呢?比如現(xiàn)在銀行存款是5元,我可以建賬直接寫借銀行存款,貸其他應(yīng)付款?
公司一般用中國(guó)銀行的賬戶收付款,現(xiàn)在有一筆內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,是另外一個(gè)賬戶建設(shè)銀行付款,但是在銀行存款明細(xì)下沒(méi)有建設(shè)銀行這個(gè)科目,現(xiàn)在重新增加該科目,在進(jìn)行入賬時(shí),該科目會(huì)負(fù)數(shù),怎么處理呀
我公司是購(gòu)售電企業(yè),我公司采購(gòu)的電力線纜,再轉(zhuǎn)賣給其他公司,我公司可以開(kāi)這個(gè)貨物的發(fā)票嗎?稅率是多少?
車輛維修費(fèi),賦碼那個(gè)
老師好,旅游公司開(kāi)的代訂機(jī)票費(fèi)6%電子普票,沒(méi)有行程單,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,您好,我公司自行開(kāi)發(fā)了幾款軟著,如果要賣給其他公司使用權(quán),開(kāi)票怎么開(kāi),開(kāi)幾個(gè)點(diǎn),我們自行開(kāi)發(fā)的軟著入無(wú)形資產(chǎn)還是庫(kù)存商品呢
老師,公司可以給個(gè)體工商戶的法人直接轉(zhuǎn)賬嗎?轉(zhuǎn)的話需要代扣稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)和繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn),如果個(gè)人個(gè)稅補(bǔ)交稅款 +滯納金 對(duì)個(gè)人有什么影響嗎?
老師,其他公司向我公司借款20萬(wàn),這個(gè)利息一般怎么算?需要開(kāi)票嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)公司內(nèi)部的食堂采購(gòu)食材,發(fā)票可以開(kāi)專票進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,本月公司名稱變更了,財(cái)務(wù)軟件的賬套變更為現(xiàn)在的名稱該怎么操作,有什么影響沒(méi)有?


好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
如果最終還是查找不到,但是出納那面已經(jīng)沒(méi)有這幾個(gè)戶了,可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入,找平是不是老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
注銷的分錄應(yīng)該怎么做老師指教
應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不是收入是不是老師
這個(gè)看掛的什么往來(lái)科目
注銷直接把余額攤平嗎
直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就可以