你好,能說明一下你這里的???10840,是如何計算得來的嗎??
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調(diào)整這個差額時,分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負(fù)數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))
老師,我這個月,補計提了2022年一個月的工資數(shù),做賬的時候是 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬。結(jié)轉(zhuǎn) 借 非分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?,F(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤,有這個差額,我應(yīng)該怎么調(diào)啊,是哪一步有做錯嗎
老師,你好!如果2023年3月份才發(fā)現(xiàn)2021年有一個月的工資在做賬時計算錯誤了,但申報個稅那里沒有錯,請問一下我這個可不可以在2023年里通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整這個錯誤?
老師,你好!我在2021年的5,6月做賬時,把10560元的工資錯計提成15980元,并在做賬時按15980元做發(fā)放工資的那張憑證,但是申報個稅時是沒有錯的按10560元申報?,F(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,我在4月份做賬時把這多計提的10840元通過以前年度損益調(diào)整來更改,如 沖減2021年5 ,6月多計提的工資 借:以前年度損益調(diào)整 -10840 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 10840 貸:未分配利潤 10840 請問一下是不是可以這樣做
老師,我22年12計提的工資,四金忘了沖銷,因為23年一月發(fā)工資時做了發(fā)放同時結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那22年12月這筆就多出來了。然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師這是減少費用,增加利潤對吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬,然后這筆調(diào)整工資計提是100多萬
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
原來5,6月的各自的工資額為10560元 我錯寫成15980元,每個月多計提了5420元,兩個月加在一起為10840元
你好,那沖銷多計提,結(jié)轉(zhuǎn)就是你之前那樣處理的。
現(xiàn)在是我按這個沖減后,應(yīng)付職工薪酬—職工工資多支付的那10840元也是要沖紅的吧?我發(fā)現(xiàn)沖紅后,2023年應(yīng)付職工薪酬—職工工資的累計數(shù)就和2023年的實際累計數(shù)相差了這10840元,請問一下這是哪里出現(xiàn)了問題?
你好,多支付的那10840元,也需要紅沖的。 因為有調(diào)整了10840,自然就會有這個金額的差額啊
那這樣的話,我在做2023年度匯算清繳時,我的應(yīng)付職工薪酬的總數(shù)和我實際的數(shù)就不一樣了,到時候這個該如何處理?我的意思是個稅申報系統(tǒng)的總數(shù)與我賬上的總數(shù)不一致時,該如何處理
你好,按2023年正常計提,發(fā)放的金額填寫(不需要考慮調(diào)整的金額)
好的,謝謝老師的耐心教導(dǎo)
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。