你好,對的是的,這個是正確的。
老師,麻煩問下,去年的稅金忘記計(jì)提了,今年去補(bǔ)稅了。我要調(diào)整以前年度損益,分錄應(yīng)該怎么做?
你好,老師,去年的工資忘記計(jì)提,今年9月計(jì)提,做了以前年度損益分錄,系統(tǒng)上也結(jié)轉(zhuǎn)了損益,你看看這些分錄,哪里不對,需要怎么去做
如果去年年終獎忘記計(jì)提了, (1)那今年是不是要做到以前年度損益調(diào)整科目,分錄是怎么做的? (2)那還要結(jié)轉(zhuǎn)到遞延所得稅資產(chǎn)這個科目嗎,如果要的話,要如何處理?
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
老師,去年的工資多計(jì)提了,今年給沖銷,這個分錄我怎么做啊,是不是需要動用以前年度損益調(diào)整科目
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
那結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么以前年度損益還是在借方,而且還是負(fù)數(shù)體現(xiàn)的
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤沒有余額啦,你在哪里看到的。
就是做9月的賬,發(fā)現(xiàn)工資少計(jì)提了,就查到去年12月沒有計(jì)提,就做了補(bǔ)計(jì)提這個分錄在9月,你可以看看我發(fā)的圖,結(jié)轉(zhuǎn)之后就這樣了
對的是的,你看一下科目余額表里面是不是沒有余額了,只要沒有余額了就是正確的。
他這個結(jié)轉(zhuǎn)也可以借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,然后做相反的復(fù)數(shù)也可以的,沒有問題。
科目余額表里看年度損益的余額?如果是的話,我剛看了,9月科目余額表里沒有以前年度損益這個科目了
你看看科目余額表
號沒有余額就是正確的。
那就是我發(fā)給你看的分錄沒有問題了?這樣就可以期末結(jié)轉(zhuǎn)到10月,然后正常的做分錄入帳就行了?
你這個沒有問題的可以的。