你好,對(duì)的是的,這個(gè)是正確的。
老師,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名為B,5月20號(hào)做了一般納稅人登記,我剛接手,公司的資料里有打印出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,重新做賬的話是在A的基礎(chǔ)上做,怎么確保資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是準(zhǔn)確的,能從電子稅務(wù)局查嗎,怎么查
外貿(mào)公司國(guó)外客人收匯現(xiàn)金轉(zhuǎn)老板卡上怎么合規(guī)操作?
公司貸了款,還清后結(jié)清證明要附憑證后面嗎,一定要附的嗎
我們賣車,支付服務(wù)費(fèi)做什么分錄
老師,單位員工工傷,報(bào)社保一個(gè)金額,別的款都打款到個(gè)人了,還有個(gè)費(fèi)用說(shuō)是要公司付的,但單子對(duì)不上,那要怎么做賬?
老師 ,取得的發(fā)票類目 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓這種發(fā)票記賬的時(shí)候記庫(kù)存商品感覺不對(duì)勁啊 應(yīng)該計(jì)入什么科目呀,這個(gè)進(jìn)來(lái)之后也銷售出去了
老師你好。我們1月采購(gòu)了一批空調(diào),給了第一次金額,4月安裝完成,4月給了第二次金額。請(qǐng)問(wèn)1月和4月如何入賬。
老師,想計(jì)算租賃負(fù)債,只有一年期的租賃期,按月折算出來(lái)的每個(gè)月的現(xiàn)值合計(jì)(11809),合計(jì)不等于全年的現(xiàn)值(11650)然后利息也不對(duì),想問(wèn)下問(wèn)題出在哪里?
我們制造企業(yè)有專門負(fù)責(zé)外賬的,主要負(fù)責(zé)內(nèi)賬這塊,問(wèn)下內(nèi)賬怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我4月開出的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我這個(gè)月還能作廢重開嗎?
那結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么以前年度損益還是在借方,而且還是負(fù)數(shù)體現(xiàn)的
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)沒有余額啦,你在哪里看到的。
就是做9月的賬,發(fā)現(xiàn)工資少計(jì)提了,就查到去年12月沒有計(jì)提,就做了補(bǔ)計(jì)提這個(gè)分錄在9月,你可以看看我發(fā)的圖,結(jié)轉(zhuǎn)之后就這樣了
對(duì)的是的,你看一下科目余額表里面是不是沒有余額了,只要沒有余額了就是正確的。
他這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)也可以借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,然后做相反的復(fù)數(shù)也可以的,沒有問(wèn)題。
科目余額表里看年度損益的余額?如果是的話,我剛看了,9月科目余額表里沒有以前年度損益這個(gè)科目了
你看看科目余額表
號(hào)沒有余額就是正確的。
那就是我發(fā)給你看的分錄沒有問(wèn)題了?這樣就可以期末結(jié)轉(zhuǎn)到10月,然后正常的做分錄入帳就行了?
你這個(gè)沒有問(wèn)題的可以的。