你好 建議你聯(lián)系稅務(wù)局那邊
老師,我把進(jìn)項(xiàng)票勾選統(tǒng)計(jì)了確認(rèn)了,但是在統(tǒng)計(jì)匯總查詢里面數(shù)字為0,申報(bào)時(shí)我是手動(dòng)填的,但是提交時(shí)顯示說當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)為0.問是不是強(qiáng)制提交,這種情況可以強(qiáng)制提交嗎
老師好,請問,進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了, 然后,增值稅申報(bào)時(shí),顯示票表比對不通過… 這是什么問題?。课业谝淮斡龅奖葘Σ煌ㄟ^的情況。認(rèn)證金額是4千多,進(jìn)項(xiàng)稅是5百多。但是比對時(shí) 提示認(rèn)證的專用發(fā)票金額合計(jì)和稅額合計(jì) 都是0…,和實(shí)際數(shù)據(jù)不一樣。所以比對未通過。
老師您好,我報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)勾選認(rèn)證過發(fā)票了,填報(bào)表的時(shí)候在發(fā)票管理里面也能帶出來進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù),但是附表二里面帶不出來數(shù)據(jù)是啥原因
增值稅申報(bào)比對不通過,強(qiáng)行提交,原因是進(jìn)項(xiàng)票已勾選確認(rèn),但是認(rèn)證發(fā)票金額是零,但是申報(bào)時(shí)也能導(dǎo)入勾選過的發(fā)票數(shù)額,這是系統(tǒng)問題嗎?
老師,請問,我在上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費(fèi),發(fā)票開的是專票),申報(bào)增值稅的時(shí)候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個(gè)月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?