你抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了嗎?
麻煩郭老師接著回答這個(gè)問題 這樣的形式可以不可以? 像這個(gè)憑證上面是補(bǔ)4-8月賬目上進(jìn)項(xiàng)稅的差額和實(shí)際的差額,有一張電動(dòng)車發(fā)票,勾選過了,但是那張發(fā)票沒有入賬,底下這個(gè)是9月的時(shí)候勾選了不少10月才報(bào)銷的發(fā)票,所以她9月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也比實(shí)際少 這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬,我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),和銷項(xiàng)底下,然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,橙色框里的就是我調(diào)整后的金額,97000多是外賬給我的初始金額,經(jīng)過調(diào)整以后,10月交完增值稅,余額為0 第一次這樣做,我不確定對不對
老師你好,詢問個(gè)問題,我單位上月收到對方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報(bào)系統(tǒng)不給通過
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表,填寫增值稅專票銷售額與實(shí)際開票額,相差2元錢(實(shí)際12,申報(bào)表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時(shí)拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報(bào)錯(cuò)誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個(gè)只能識(shí)別代開的專票含稅額,自開的他那個(gè)識(shí)別不了,自開+代開實(shí)際含稅合計(jì)152251.89,,單獨(dú)代開含稅有128271.39,導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),這種可以強(qiáng)制通過嗎?
小規(guī)模納稅人,季度收入超過30萬,增值稅報(bào)稅遇到問題。 比對內(nèi)容:當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對不符結(jié)果:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請確認(rèn)填寫是否詐確。
申報(bào)增值稅的時(shí)候,我用了一張稅控盤的發(fā)票進(jìn)行抵稅,然后我在附表3那里填了數(shù)據(jù)主表,那里也填好了數(shù)據(jù),所得出的金額與我自己計(jì)算的金額是一樣的,但是在我點(diǎn)擊申報(bào)的時(shí)候,顯示對比不通過,然后不通過的問題就在于,我用了那張稅控盤發(fā)票進(jìn)行抵稅,但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的,不知道為什么這一次顯示對比不通過?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
在返回去看一下的。
確認(rèn)了。確認(rèn)結(jié)果都導(dǎo)出來了。 不知是不是系統(tǒng)有延遲…
你是不是在電子稅務(wù)局里面確認(rèn) 是的話可能
是的,在電子稅務(wù)局里弄的,
是的話,你稍等一會(huì)吧。
好的,我明天再看看。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。