你好!還給他啊?,F(xiàn)金還。
老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師?那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?
公司基本戶目前是凍結(jié)狀態(tài),平時(shí)工資發(fā)放和稅金繳納是另外一個(gè)人墊付的錢,那做賬的時(shí)候記其他應(yīng)付款嗎?如果以后公司注銷的話,長(zhǎng)期掛賬的其他應(yīng)付款怎么處理
公司基本戶被凍結(jié),平時(shí)員工工資和稅金由另一個(gè)人墊付,那賬上做其他應(yīng)付款,以后公司注銷的話,其他應(yīng)付款怎么辦
公司支付了一次執(zhí)行款(為個(gè)人人工費(fèi))無票,做賬時(shí)借記了其他應(yīng)付款,貸記銀行存款。后續(xù)個(gè)人不再開人工費(fèi)發(fā)票回來。那么其他應(yīng)付款這個(gè)賬戶怎么平?
老師,比如我一個(gè)員工工資4000,個(gè)人承擔(dān)社保200,公司承擔(dān)400,實(shí)際員工拿到手3800,那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200,那我做賬是計(jì)提社保:借:其他應(yīng)收款-B 400,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 計(jì)提工資:借:其他應(yīng)收款-B 4000,貸:應(yīng)付工資4000 支付社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 200 貸:銀行存款 600, 支付工資: 借:應(yīng)付工資4000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保200 銀行存款3800 這樣的話我和B公司其他應(yīng)收款是4400,個(gè)人的沒有減去,這是哪個(gè)步驟錯(cuò)了
老師,付工程款定金,分錄我是這么做的 借:預(yù)付賬款-工程款 貸:庫存現(xiàn)金 付建工程的材料,我是這么做的分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 工程完工的話,要把預(yù)付賬款,轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)。里嗎
免,抵,退稅在稅法或者稅務(wù)師課件的那一章?
老師,要建立一個(gè)新公司,幾個(gè)人合伙,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上股東也都體現(xiàn)了,得怎么簽合伙協(xié)議?麻煩您給發(fā)個(gè)范本
老師您好,員工57周歲了,之前一直沒有買過職工社保,現(xiàn)在買也沒有用了,不買社??梢詥??
2022年4.1-2022.12.31這期間,是不是小規(guī)摸不管開具多少的發(fā)票都是免稅的啊
這個(gè)季度我做賬,我是新接過來的,我在他們之前的基礎(chǔ)上做的話,應(yīng)該從哪兒看呢
老師,請(qǐng)問一下我們公司不是發(fā)票提額嘛,稅務(wù)老師要上門核查,但是我們注冊(cè)地址是用的以前租過房子的地址注冊(cè)的,房東也不知道我們偷用了他的地址,那現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么弄呀
你好,請(qǐng)問社保員工自己承擔(dān)單位部分跟個(gè)人部分,如何計(jì)提?員工工資應(yīng)發(fā)是4000元,會(huì)計(jì)分錄?謝謝
老師您好!貨款收到了還沒開發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師,這題答案解析中可抵免的境外稅額等于直接負(fù)擔(dān)的稅款?間接負(fù)擔(dān)的稅款,應(yīng)該是直接負(fù)擔(dān)的10+間接負(fù)擔(dān)的111.11*20%*50%,24年子公司享受減半企業(yè)所得稅優(yōu)惠,且有一題答案就是11.11,所以應(yīng)該是10+11.11=21.11
公司沒有取過現(xiàn)金啊,沒有現(xiàn)金收入怎么做現(xiàn)金支出
你好!如果沒有錢,最終稅務(wù)局肯定是要求做平,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入