你好同學(xué),可以借營(yíng)業(yè)外支出。貸其他應(yīng)付款,等到匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票。
公司對(duì)公戶支付給外面?zhèn)€人的維修費(fèi),由于個(gè)人無(wú)法開發(fā)票,要記公司個(gè)人往來(lái),公司后面再找別的發(fā)票抵個(gè)人往來(lái),怎么做分錄? 借:其他應(yīng)收款-1 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:維修費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款1 這樣對(duì)不對(duì)?
員工拿普通發(fā)票來(lái)報(bào)銷,直接銀行存款支付,這個(gè)分錄要做二次嗎?借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款_某人, 借:其他應(yīng)付款_某人,貸:銀行存款
老師們,我公司給個(gè)人掛靠,幫助打殘值費(fèi)。個(gè)人打款來(lái)會(huì)計(jì)處理是:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—**人。打給對(duì)方是:借:應(yīng)付賬款**單位貸:銀行存款。后來(lái)我才知道這款不回來(lái)了,對(duì)方給了張發(fā)票,我會(huì)計(jì)處理,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款**單位。可是其他應(yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
老師,,之前老板有墊付工資費(fèi)用,有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來(lái),我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎?把賬做平嗎
個(gè)體會(huì)對(duì)公打不了款,開票開的是單位名稱,那我做賬是不是要借:其他應(yīng)付款—個(gè)人 貸:銀行 借:應(yīng)付賬款--xx公司 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 要不要這樣過(guò)度一下還是直接做借:應(yīng)付賬款 貸銀行
專家評(píng)審費(fèi)要求稅后是6000元,支付單位要幫專家墊付相關(guān)稅費(fèi),那么支付單位實(shí)際支付多少個(gè)稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個(gè)該怎么計(jì)算?
老師,在哪能找到公司的章程?
老師其他應(yīng)付款金額有點(diǎn)怎么辦呢?
銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免征增值稅,怎么開票?超過(guò)10萬(wàn)減按1%開票?
老師好,我們是家電影院,兩個(gè)股東一起注資投資,開業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個(gè)股東平時(shí)不參與影院經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒(méi)有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬(wàn)庫(kù)存怎么辦,實(shí)際沒(méi)有了,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有做庫(kù)存的表格,一般怎么做出入庫(kù)存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?