可以的,可以這么做的,但是按照正規(guī)的,你交了不允許退回。

老師,請問增值稅納稅申報表和資產(chǎn)負債表的應交稅費有差額,差額是由于有次開發(fā)票交了印花稅,但是后來發(fā)票沖紅造成的,那么需要做憑證把他做平嗎?還是不管他等下次開發(fā)票的時候少交印花稅就可以了
上月底收入未開票,本月申報的時候怎么申報 如果未申報此銷項能否更正申報,可以更正幾次 印花稅是根據(jù)合同來看的嗎,跟實際金額可以不匹配嗎)
關(guān)于印花稅申報,如果已開票的收入已經(jīng)申報印花稅,后期有沖紅也無需再開票,是否下次申報印花稅可以相應減少吧?
老師,我們公司按期應申報里面沒有印花稅,之前也沒有申報過印花稅過,我點擊如下:其他申報--財產(chǎn)和行為稅納稅申報--印花稅(提示所選申報表當前屬期無可申報的稅源信息!請檢查該屬期是否已申報或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請點擊【稅源采集】,直接進入當前稅種采集頁面。)---- 我改為綜合申報點擊如下---印花稅稅源采集---進去點擊按此請問是這樣嗎?
老師,你好,由于我漏掉一筆營業(yè)收入,但是印花稅已經(jīng)被扣了,那我現(xiàn)在如何再把這漏的這筆印花稅補交稅呢,公司是小規(guī)模一直都是按期申報印花稅,后補的是不是需要按次申報啊,急急急
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?